Orden de Compra. Nº3384-36-SE25 "Mantención del equipamiento computacional del IGM"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3384-36-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-01-2025
Nombre de la Orden de Compra Mantención del equipamiento computacional del IGM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3384-37-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Instituto Geográfico Militar -IGM
Razón Social INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
R.U.T. 81.448.600-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Isabel 1651
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 74100000572025 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
R.U.T. 81.448.600-1
Dirección de Facturación Av. Santa Isabel 1651, Santiago
Comuna Santiago
Impuesto 7078683,51
Dirección de Envío de la Factura Av. Santa Isabel 1651, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.-Casa Matr
Razón Social SERVICIOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.
R.U.T. 96.710.390-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVICIOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.-Casa Matr
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81111812
Mantenimiento y soporte de hardware9MesContratación del Servicio de mantención preventiva y correctiva del equipamiento computacional del IGM, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2025. Contratación del Servicio de mantención preventiva y correctiva del equipamiento computacional del IGM, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2025. $ 4.139.581,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.256.229 $ 37.256.229
Total Neto $ 37.256.229
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.078.684
TOTAL OC $ 44.334.913


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.