Orden de Compra. Nº3384-360-SE22 "Insumos para imprenta."
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3384-360-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-09-2022
Nombre de la Orden de Compra Insumos para imprenta.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3384-48-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Instituto Geográfico Militar -IGM
Razón Social INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
R.U.T. 81.448.600-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Isabel 1651
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 74100003482022 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
R.U.T. 81.448.600-1
Dirección de Facturación Avenida Santa Isabel 1651
Comuna Santiago
Impuesto 291923,6
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Isabel 1651
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TODOPLOTTER SpA
Razón Social Todoplotter SpA
R.U.T. 76.469.193-8
Sucursal TODOPLOTTER SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45101603
Consumibles para impresión offset4UnidadLápiz corrector para plancha CTP Lápiz corrector para plancha CTP $ 17.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.600 $ 71.600
45101603
Consumibles para impresión offset12UnidadMANTILLAS COMPRESIBLESMANTILLAS COMPRESIBLES 1052X840 ARO $ 77.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 935.760 $ 935.760
45101603
Consumibles para impresión offset100UnidadFOLIAS DE TINTEROFOLIAS DE TINTEROHD-SM-CD $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.000 $ 179.000
45101603
Consumibles para impresión offset8CajaCAJAS KANAL GNU N°40-2-3CAJAS KANAL GNU N°40-2-3 DE 0.40 X 1 MTS. CAJAS DE 33 TIRAS. $ 43.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.080 $ 350.080
Total Neto $ 1.536.440
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 291.924
TOTAL OC $ 1.828.364


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.