Orden de Compra. Nº3384-423-CM23 "Adquisición de Elementos de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3384-423-CM23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Elementos de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Instituto Geográfico Militar -IGM
Razón Social INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
R.U.T. 81.448.600-1
Dirección de Unidad de Compra bodega del proveedor
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 74100004972023 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
R.U.T. 81.448.600-1
Dirección de Facturación Avenida Santa Isabel 1651
Comuna Santiago Centro
Impuesto 359989,2
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Isabel 1651
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S.A.
R.U.T. 96.670.840-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR22
TOALLA DE PAPEL TORK UNIVERSAL DOBLE HOJA 24 M 2 ROLLOS UNIDAD REGIÓN RM700 (1964906) TOALLA DE PAPEL TORK UNIVERSAL DOBLE HOJA 24 M 2 ROLLOS UNIDAD REGIÓN RM(1964906) TOALLA DE PAPEL TORK UNIVERSAL DOBLE HOJA 24 M 2 ROLLOS UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Av. santa Isabel 1651, (salida norte, estación Toesca, linea 2 metro) $ 1.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.241.100 $ 1.241.100
0
2239-9-LR22
JABÓN TORK NEUTRO-GLICERINA LÍQUIDO BIDÓN 5 L UNIDAD REGIÓN RM90 (1933436) JABÓN TORK NEUTRO-GLICERINA LÍQUIDO BIDÓN 5 L UNIDAD REGIÓN RM(1933436) JABÓN TORK NEUTRO-GLICERINA LÍQUIDO BIDÓN 5 L UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Av. santa Isabel 1651, (salida norte, estación Toesca, linea 2 metro) $ 7.262,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 653.580 $ 653.580
Total Neto $ 1.894.680
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 359.989
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 2.254.669


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.