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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3384-446-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-07-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio Reparacion y Mantención Cisco |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Se cancela en atención a que se le cambiara el tipo de moneda |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3384-4-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Instituto Geográfico Militar -IGM |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
81.448.600-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Nueva Santa Isabel 1640 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Unidad de Fomento |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
81.448.600-1 |
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Dirección de Facturación |
bodega del proveedor |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
91570,12 |
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Dirección de Envío de la Factura |
bodega del proveedor |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Coasin Chile S.A. |
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Razón Social |
COASIN CHILE S A
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R.U.T. |
82.049.000-2 |
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Sucursal |
Coasin Chile S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81111812
| Mantenimiento y soporte de hardware | 1 | Unidad | Servicio mensual de Mantención, Reparación y Continuidad Operativa del Equipamiento Computacional Cisco(UF 21) . Correspondiente a julio de 2013. | Servicio mensual de Mantención, Reparación y Continuidad Operativa del Equipamiento Computacional Cisco(UF 21) Correspondiente a julio de 2013. |
$ 481.948,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 481.948
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$ 481.948
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Total Neto
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$ 481.948
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 91.570
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$ 573.518
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.