Orden de Compra. Nº3384-459-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3384-39-L118"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3384-459-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-07-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3384-39-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3384-39-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Instituto Geográfico Militar -IGM
Razón Social INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
R.U.T. 81.448.600-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Santa Isabel 1651
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
R.U.T. 81.448.600-1
Dirección de Facturación bodega del proveedor
Comuna Santiago
Impuesto 70262
Dirección de Envío de la Factura bodega del proveedor
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor papeles y cartones
Razón Social PAZ ALEJANDRA ABELEIDA IRARRAZAVAL
R.U.T. 10.574.964-3
Sucursal papeles y cartones
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201609
Adhesivos de termo impregnación200kilogramoKilos de adhesivo para encuadernación, conforme a requerimientos indicados en las bases de licitación insertos en resolución adjunta.200 kilos adhesivo PH 600 misma formula de S-600. Envases de 20 kilos $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.800 $ 369.800
Total Neto $ 369.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.262
TOTAL OC $ 440.062


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.