Orden de Compra. Nº3384-476-CM21 "Artículos de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3384-476-CM21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-12-2021
Nombre de la Orden de Compra Artículos de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Instituto Geográfico Militar -IGM
Razón Social INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
R.U.T. 81.448.600-1
Dirección de Unidad de Compra bodega del proveedor
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 74100005322021 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
R.U.T. 81.448.600-1
Dirección de Facturación Avenida Santa Isabel 1651
Comuna Santiago Centro
Impuesto 719380,09
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Isabel 1651
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PRISA S A. - sucursal
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-5-LR19
PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL TORK HIG. TORK PREMIUM 250M D/H 6 ROLLOS275 (1639722) PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL TORK HIG. TORK PREMIUM 250M D/H 6 ROLLOS(1639722) PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL TORK HIG. TORK PREMIUM 250M D/H 6 ROLLOS ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Av. Santa Isabel 1651, Santiago $ 10.459,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.876.225 $ 2.876.225
0
2239-5-LR19
DESINFECTANTE SUPERFICIES AEROSOL IGENIX VAINILLA 360 ML 12 UNIDADES30 (1638641) DESINFECTANTE SUPERFICIES AEROSOL IGENIX VAINILLA 360 ML 12 UNIDADES(1638641) DESINFECTANTE SUPERFICIES AEROSOL IGENIX VAINILLA 360 ML 12 UNIDADES ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Av. Santa Isabel 1651, Santiago $ 12.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 383.700 $ 383.700
0
2239-5-LR19
PAÑO ABSORBENTE MULTIUSO VIRUTEX GENERO NARANJO 45X50 CM VTX PRO 50 UNIDADES5 (1638788) PAÑO ABSORBENTE MULTIUSO VIRUTEX GENERO NARANJO 45X50 CM VTX PRO 50 UNIDADES(1638788) PAÑO ABSORBENTE MULTIUSO VIRUTEX GENERO NARANJO 45X50 CM VTX PRO 50 UNIDADES ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Av. Santa Isabel 1651, Santiago $ 44.338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.690 $ 221.690
0
2239-5-LR19
JABÓN EXCELL JABON LIQUIDO PARA MANOS CONCENTRADO 2 UNIDADES36 (1638621) JABÓN EXCELL JABON LIQUIDO PARA MANOS CONCENTRADO 2 UNIDADES(1638621) JABÓN EXCELL JABON LIQUIDO PARA MANOS CONCENTRADO 2 UNIDADES ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Av. Santa Isabel 1651, Santiago $ 8.461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304.596 $ 304.596
Total Neto $ 3.786.211
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 719.380
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 4.505.591


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.