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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3384-693-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-11-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3384-76-L117 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3384-76-L117 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Instituto Geográfico Militar -IGM |
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Razón Social |
INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
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R.U.T. |
81.448.600-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Santa Isabel 1651 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
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R.U.T. |
81.448.600-1 |
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Dirección de Facturación |
bodega del proveedor |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
261250 |
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Dirección de Envío de la Factura |
bodega del proveedor |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
hugo villar lara - Casa Matriz |
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Razón Social |
HUGO ANTONIO VILLAR LARA
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R.U.T. |
9.939.906-6 |
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Sucursal |
hugo villar lara - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44121505
| Sobres especiales | 5000 | Unidad | Sobres saco de papel kraft de 175 gramos de medidas 40 x 50 cm. | SACOS KRAFT 175 GRS. SIN IMPRESION EN MEDIDA ESPECIAL 40X50 |
$ 275,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.375.000
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$ 1.375.000
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Total Neto
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$ 1.375.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 261.250
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$ 1.636.250
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.