Orden de Compra. Nº3384-776-CM18 "2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3384-776-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Instituto Geográfico Militar -IGM
Razón Social INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
R.U.T. 81.448.600-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Santa Isabel 1651
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 74100007032018 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
R.U.T. 81.448.600-1
Dirección de Facturación bodega del proveedor
Comuna Santiago
Impuesto 61255
Dirección de Envío de la Factura bodega del proveedor
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Ravera
Razón Social J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.780.200-3
Sucursal Ferretería Ravera
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
2239-10-LP12
Pinturas al esmalte4 (970405 )ESMALTE SINTÉTICO SOQUINA ESMALTE SINTETICOSOQUINA PAJARITO GALON BLANCO , CARTA COLORES GALON 987452(970405) ESMALTE SINTÉTICO SOQUINA ESMALTE SINTETICOSOQUINA PAJARITO GALON BLANCO , CARTA COLORES GALON; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 15.341,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.364 $ 61.364
31201601
2239-10-LP12
Adhesivos químicos30 (960845 )ADHESIVO PISO BEKRON D-A SACO POLVO 25 KG 977878(960845) ADHESIVO PISO BEKRON D-A SACO POLVO 25 KG; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.701,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.030 $ 261.030
Total Neto $ 322.394
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.255
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 383.649


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.