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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3385-113-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-02-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Matenimiento y reparación de VV.FF. CC.8005 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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3385-19-LP08 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Escuela de Artillería - ESCART |
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Razón Social |
Escuela de Artilleria
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R.U.T. |
61.101.023-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Presidente Carlos Ibañez |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Escuela de Artilleria
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R.U.T. |
61.101.023-0 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Presidente Carlos Ibañez 643 |
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Comuna |
Linares
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Impuesto |
7980 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Presidente Carlos Ibañez 643 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
todoarreglos |
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Razón Social |
CLAUDIO ANTONIO DEL CARMEN SOTO GONZALEZ
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R.U.T. |
12.789.864-2 |
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Sucursal |
todoarreglos |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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46171516
| Protectores de puertas | 1,5 | Metro Cuadrado | | CONFECCION PROTECCION DE PUERTAS |
$ 10.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.000
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$ 15.000
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30161505
| Paneles y empanelado | 2,7 | Metro Cuadrado | | CONFECCION PANELES METALICOS |
$ 10.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.000
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$ 27.000
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Total Neto
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$ 42.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.980
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$ 49.980
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.