Orden de Compra. Nº
3385-11742-SE08
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COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA HERRAR
"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela de Artilleria
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3385-11742-SE08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-11-2008
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA HERRAR
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3385-11241-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Artillería - ESCART
Razón Social
Escuela de Artilleria
R.U.T.
61.101.023-0
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Presidente Carlos Ibañez
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Escuela de Artilleria
R.U.T.
61.101.023-0
Dirección de Facturación
Avenida Presidente Carlos Ibañez 643
Comuna
Linares
Impuesto
127878,36
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Presidente Carlos Ibañez 643
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Sociedad Distribuidora Oriente Ltda.
Razón Social
SOC DISTRIBUIDORA ORIENTE LIMITADA
R.U.T.
78.275.220-0
Sucursal
Sociedad Distribuidora Oriente Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27111602
Martillos
2
Unidad
MARTILLO DE FORJA
$ 35.797,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.594
$ 71.594
27111902
Limas
5
Unidad
ESCOFINA DE 14" MUSTAD SIN MANGO
$ 22.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 110.000
$ 110.000
27112001
Machetes
3
Unidad
MACHETES DESPALMADOR
$ 17.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.000
$ 51.000
27112104
Tenazas
2
Unidad
TENAZAS PARA DESPALMAR
$ 64.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 129.800
$ 129.800
31162001
Clavos Puntas
27
Unidad
cajas de clavos de herrar x 100 und.
$ 3.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 89.100
$ 89.100
31211903
Equipo para protección
5
Unidad
COLETO O MANDIL (PECHERAS)
$ 4.670,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.350
$ 23.350
46181504
Guantes protectores
26
Unidad
PARES DE GUANTES DE CUERO O CABRITILLA PARA TRABAJO
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.000
$ 39.000
46181901
Protectores de oídos
26
Unidad
PARES DE TAPONES AUDITIVOS
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.200
$ 5.200
53102102
overol y sobretodo para hombre
28
Unidad
OVEROLES DE TRABAJO COLOR AZUL TALLA SERA CORRDINADA UNA VEZ ADJUDICADA LA LICITACION
$ 5.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 154.000
$ 154.000
Total Neto
$ 673.044
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 127.878
TOTAL OC
$ 800.922
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.