Orden de Compra. Nº3385-11742-SE08 "COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA HERRAR"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela de Artilleria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3385-11742-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-11-2008
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA HERRAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3385-11241-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Artillería - ESCART
Razón Social Escuela de Artilleria
R.U.T. 61.101.023-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Carlos Ibañez
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela de Artilleria
R.U.T. 61.101.023-0
Dirección de Facturación Avenida Presidente Carlos Ibañez 643
Comuna Linares
Impuesto 127878,36
Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Carlos Ibañez 643
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Distribuidora Oriente Ltda.
Razón Social SOC DISTRIBUIDORA ORIENTE LIMITADA
R.U.T. 78.275.220-0
Sucursal Sociedad Distribuidora Oriente Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111602
Martillos2Unidad MARTILLO DE FORJA $ 35.797,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.594 $ 71.594
27111902
Limas5Unidad ESCOFINA DE 14" MUSTAD SIN MANGO $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
27112001
Machetes3Unidad MACHETES DESPALMADOR $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000
27112104
Tenazas2Unidad TENAZAS PARA DESPALMAR $ 64.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.800 $ 129.800
31162001
Clavos Puntas27Unidad cajas de clavos de herrar x 100 und. $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.100 $ 89.100
31211903
Equipo para protección5Unidad COLETO O MANDIL (PECHERAS) $ 4.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.350 $ 23.350
46181504
Guantes protectores26Unidad PARES DE GUANTES DE CUERO O CABRITILLA PARA TRABAJO $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
46181901
Protectores de oídos26Unidad PARES DE TAPONES AUDITIVOS $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
53102102
overol y sobretodo para hombre28Unidad OVEROLES DE TRABAJO COLOR AZUL TALLA SERA CORRDINADA UNA VEZ ADJUDICADA LA LICITACION $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.000 $ 154.000
Total Neto $ 673.044
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 127.878
TOTAL OC $ 800.922


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.