Orden de Compra. Nº3385-118-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3385-6-R126 Adq. de elementos de ferretería para mantenimiento de cancha funcional del Instituto."
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3385-118-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3385-6-R126 Adq. de elementos de ferretería para mantenimiento de cancha funcional del Instituto.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3385-6-R126
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Artillería - ESCART
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.023-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Carlos Ibañez 643
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.023-0
Dirección de Facturación Avenida Presidente Carlos Ibañez 643
Comuna Linares
Impuesto 81560,54
Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Carlos Ibañez 643
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor inversiones kenott
Razón Social INVERSIONES KENOTT SPA
R.U.T. 78.060.315-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal inversiones kenott
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos1GalónGALÓN ANTICORROSIVO.GALÓN ANTICORROSIVO. $ 38.812,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.812 $ 38.812
12161902
Detergentes surfactantes10BidónRENOVADOR DE GOMAS BIDÓN DE 5 LITROS.RENOVADOR DE GOMAS BIDÓN DE 5 LITROS. $ 13.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000
23153138
Cabezales de corte o desbastado10UnidadDISCO DE CORTE DE 4 1/2".DISCO DE CORTE DE 4 1/2". $ 675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750
31231310
Tubería de acero1UnidadTUBERÍA DE ACERO DE 1 1/2" X 2 MM.TUBERÍA DE ACERO DE 1 1/2" X 2 MM. $ 20.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.900 $ 20.900
31231106
Hierro en barra labrada1UnidadBARRA DE PLETINA DE 50 X 5 MM.BARRA DE PLETINA DE 50 X 5 MM. $ 20.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.980 $ 20.980
31131901
Piezas forjadas de anillo cilindrado de aluminio6UnidadMOSQUETÓN ACERO OVAL CIERRE ROSCA 25 KN.MOSQUETÓN ACERO OVAL CIERRE ROSCA 25 KN. $ 14.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.400 $ 89.400
31151503
Cuerda de polipropileno2UnidadCUERDA TREPA YUTE CON GUARDA CABO DE 9 METROS POR 25 MM.CUERDA TREPA YUTE CON GUARDA CABO DE 9 METROS POR 25 MM. $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
11151502
Fibras de nilon1UnidadCORDEL TRENZADO 5 MM DE 100 METROS COLOR NEGRO.CORDEL TRENZADO 5 MM DE 100 METROS COLOR NEGRO. $ 12.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800
31211904
Brochas2UnidadBROCHA DE 2".BROCHA DE 2". $ 5.062,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.124 $ 10.124
23171509
Soldadura2kilogramoSOLDADURA ELECTRODO 6011 POR KILO.SOLDADURA ELECTRODO 6011 POR KILO. $ 6.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
Total Neto $ 429.266
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 81.561
TOTAL OC $ 510.827


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.