Orden de Compra. Nº
3385-118-SE26
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ORDEN DE COMPRA DESDE 3385-6-R126 Adq. de elementos de ferretería para mantenimiento de cancha funcional del Instituto.
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3385-118-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-06-2026
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3385-6-R126 Adq. de elementos de ferretería para mantenimiento de cancha funcional del Instituto.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3385-6-R126
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Artillería - ESCART
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.023-0
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Presidente Carlos Ibañez 643
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.023-0
Dirección de Facturación
Avenida Presidente Carlos Ibañez 643
Comuna
Linares
Impuesto
81560,54
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Presidente Carlos Ibañez 643
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
inversiones kenott
Razón Social
INVERSIONES KENOTT SPA
R.U.T.
78.060.315-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
inversiones kenott
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos
1
Galón
GALÓN ANTICORROSIVO.
GALÓN ANTICORROSIVO.
$ 38.812,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.812
$ 38.812
12161902
Detergentes surfactantes
10
Bidón
RENOVADOR DE GOMAS BIDÓN DE 5 LITROS.
RENOVADOR DE GOMAS BIDÓN DE 5 LITROS.
$ 13.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 132.000
$ 132.000
23153138
Cabezales de corte o desbastado
10
Unidad
DISCO DE CORTE DE 4 1/2".
DISCO DE CORTE DE 4 1/2".
$ 675,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.750
$ 6.750
31231310
Tubería de acero
1
Unidad
TUBERÍA DE ACERO DE 1 1/2" X 2 MM.
TUBERÍA DE ACERO DE 1 1/2" X 2 MM.
$ 20.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.900
$ 20.900
31231106
Hierro en barra labrada
1
Unidad
BARRA DE PLETINA DE 50 X 5 MM.
BARRA DE PLETINA DE 50 X 5 MM.
$ 20.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.980
$ 20.980
31131901
Piezas forjadas de anillo cilindrado de aluminio
6
Unidad
MOSQUETÓN ACERO OVAL CIERRE ROSCA 25 KN.
MOSQUETÓN ACERO OVAL CIERRE ROSCA 25 KN.
$ 14.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 89.400
$ 89.400
31151503
Cuerda de polipropileno
2
Unidad
CUERDA TREPA YUTE CON GUARDA CABO DE 9 METROS POR 25 MM.
CUERDA TREPA YUTE CON GUARDA CABO DE 9 METROS POR 25 MM.
$ 42.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.000
$ 84.000
11151502
Fibras de nilon
1
Unidad
CORDEL TRENZADO 5 MM DE 100 METROS COLOR NEGRO.
CORDEL TRENZADO 5 MM DE 100 METROS COLOR NEGRO.
$ 12.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.800
$ 12.800
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHA DE 2".
BROCHA DE 2".
$ 5.062,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.124
$ 10.124
23171509
Soldadura
2
kilogramo
SOLDADURA ELECTRODO 6011 POR KILO.
SOLDADURA ELECTRODO 6011 POR KILO.
$ 6.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.500
$ 13.500
Total Neto
$ 429.266
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 81.561
TOTAL OC
$ 510.827
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.