Orden de Compra. Nº3385-151-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3385-69-COT26. Adquisición de materiales de oficina para el Centro de Reservistas del Instituto."
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3385-151-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-07-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3385-69-COT26. Adquisición de materiales de oficina para el Centro de Reservistas del Instituto.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Artillería - ESCART
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.023-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.023-0
Dirección de Facturación Avenida Presidente Carlos Ibañez 643
Comuna Linares
Impuesto 22655,98
Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Carlos Ibañez 643
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grupo Alianza SpA
Razón Social GRUPO ALIANZA SPA
R.U.T. 76.818.251-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Grupo Alianza SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes5CajaCORCHETE METAL CROMADO 23/10MM (3/8") CAJA DE 1.000 UNIDADES.CORCHETE METAL CROMADO 23/10MM (3/8") CAJA DE 1.000 UNIDADES. $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450 $ 3.450
44122104
Clips para papel6CajaCAJA DE BINDER CLIP NEGRO, DE 41 MM, ACERO, CAJA DE 12 UNIDADES.CAJA DE BINDER CLIP NEGRO, DE 41 MM, ACERO, CAJA DE 12 UNIDADES. $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.788 $ 4.788
60105704
Barras de pegamento libres de ácido10UnidadADHESIVO EN BARRA DE 21 GRAMOS UNIDAD.ADHESIVO EN BARRA DE 21 GRAMOS UNIDAD $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
44111808
Regla T10UnidadREGLA METÁLICA DE 30 CMS CON FUNDA, UNIDAD.REGLA METÁLICA DE 30 CMS CON FUNDA, UNIDAD. $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.660 $ 9.660
31201512
Cinta Transparente20UnidadCINTA ADHESIVA DE 18MM X 20 MTS, TRANSPARENTE UNIDAD.CINTA ADHESIVA DE 18MM X 20 MTS, TRANSPARENTE UNIDAD. $ 139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.780 $ 2.780
60121535
Goma de borrar20UnidadGOMA DE BORRAR DE 62MM X 11MM X 22MM, DE MIGA, UNIDAD.  $ 97,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.940 $ 1.940
14111531
Libros o cuadernos de registro40UnidadCUADERNO UNIVERSITARIO CON ESPIRAL TAPA DURA SIN DISEÑO, 7MM CUADRÍCULA, DE 100 HOJAS.  $ 898,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.920 $ 35.920
44121613
Saca corchetes6UnidadSACACORCHETES TIPO MARIPOSA O TENAZA.  $ 344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.064 $ 2.064
44122001
Archivadores de fichas20UnidadCAJA DE ARCHIVO ESTANDAR DE CARTÓN.  $ 1.288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.760 $ 25.760
44121804
Borradores5UnidadBORRADOR DE PIZARRA ACRÍLICA UNIDAD.  $ 368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.840 $ 1.840
60101722
Libretas de notas30UnidadBLOCK DE NOTAS 50 HOJAS DE 15 X 22 CM. UNIDAD.BLOCK ESCOLAR 80 HJS 70MM. $ 928,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.840 $ 27.840
Total Neto $ 119.242
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.656
TOTAL OC $ 141.898


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.