Orden de Compra. Nº
3385-151-AG26
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3385-69-COT26. Adquisición de materiales de oficina para el Centro de Reservistas del Instituto.
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3385-151-AG26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-07-2026
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3385-69-COT26. Adquisición de materiales de oficina para el Centro de Reservistas del Instituto.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Artillería - ESCART
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.023-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.023-0
Dirección de Facturación
Avenida Presidente Carlos Ibañez 643
Comuna
Linares
Impuesto
22655,98
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Presidente Carlos Ibañez 643
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Grupo Alianza SpA
Razón Social
GRUPO ALIANZA SPA
R.U.T.
76.818.251-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Grupo Alianza SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122103
Corchetes
5
Caja
CORCHETE METAL CROMADO 23/10MM (3/8") CAJA DE 1.000 UNIDADES.
CORCHETE METAL CROMADO 23/10MM (3/8") CAJA DE 1.000 UNIDADES.
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.450
$ 3.450
44122104
Clips para papel
6
Caja
CAJA DE BINDER CLIP NEGRO, DE 41 MM, ACERO, CAJA DE 12 UNIDADES.
CAJA DE BINDER CLIP NEGRO, DE 41 MM, ACERO, CAJA DE 12 UNIDADES.
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.788
$ 4.788
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
10
Unidad
ADHESIVO EN BARRA DE 21 GRAMOS UNIDAD.
ADHESIVO EN BARRA DE 21 GRAMOS UNIDAD
$ 320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.200
$ 3.200
44111808
Regla T
10
Unidad
REGLA METÁLICA DE 30 CMS CON FUNDA, UNIDAD.
REGLA METÁLICA DE 30 CMS CON FUNDA, UNIDAD.
$ 966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.660
$ 9.660
31201512
Cinta Transparente
20
Unidad
CINTA ADHESIVA DE 18MM X 20 MTS, TRANSPARENTE UNIDAD.
CINTA ADHESIVA DE 18MM X 20 MTS, TRANSPARENTE UNIDAD.
$ 139,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.780
$ 2.780
60121535
Goma de borrar
20
Unidad
GOMA DE BORRAR DE 62MM X 11MM X 22MM, DE MIGA, UNIDAD.
$ 97,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.940
$ 1.940
14111531
Libros o cuadernos de registro
40
Unidad
CUADERNO UNIVERSITARIO CON ESPIRAL TAPA DURA SIN DISEÑO, 7MM CUADRÍCULA, DE 100 HOJAS.
$ 898,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.920
$ 35.920
44121613
Saca corchetes
6
Unidad
SACACORCHETES TIPO MARIPOSA O TENAZA.
$ 344,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.064
$ 2.064
44122001
Archivadores de fichas
20
Unidad
CAJA DE ARCHIVO ESTANDAR DE CARTÓN.
$ 1.288,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.760
$ 25.760
44121804
Borradores
5
Unidad
BORRADOR DE PIZARRA ACRÍLICA UNIDAD.
$ 368,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.840
$ 1.840
60101722
Libretas de notas
30
Unidad
BLOCK DE NOTAS 50 HOJAS DE 15 X 22 CM. UNIDAD.
BLOCK ESCOLAR 80 HJS 70MM.
$ 928,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.840
$ 27.840
Total Neto
$ 119.242
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.656
TOTAL OC
$ 141.898
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.