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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3385-155-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-04-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
70057 Polígono General Bari |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3385-26-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Escuela de Artillería - ESCART |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.023-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Presidente Carlos Ibañez |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.023-0 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Presidente Carlos Ibañez 643 |
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Comuna |
Linares
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Impuesto |
407159,55 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Presidente Carlos Ibañez 643 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
24-04-2014 |
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Proveedor |
Bioleche Suc. Linares |
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Razón Social |
bioleche linares
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R.U.T. |
76.249.712-3 |
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Sucursal |
Bioleche Suc. Linares |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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10171702
| Fungicidas | 15 | Botella | | Fungicida real bast de 1 lt. |
$ 40.583,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 608.745
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$ 608.745
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10151513
| Semillas o almácigos de maíz | 40 | Saco | | Semilla de trigo de invierno tuka inia 50 kls. |
$ 18.630,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 745.200
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$ 745.200
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70141702
| Servicios de fertilizantes | 60 | Saco | | Fertilizante mezcla 8-21-14 de 50 kls. |
$ 13.150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 789.000
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$ 789.000
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Total Neto
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$ 2.142.945
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 407.160
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$ 2.550.105
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.