Orden de Compra. Nº3385-159-SE25 "OC Proveniente de Licitación 3385-9-LE25, Adquisición de elementos de ferretería para reparación del sistema eléctrico del pabellón C del Casino de SOF."
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3385-159-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-08-2025
Nombre de la Orden de Compra OC Proveniente de Licitación 3385-9-LE25, Adquisición de elementos de ferretería para reparación del sistema eléctrico del pabellón C del Casino de SOF.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3385-9-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Artillería - ESCART
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.023-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Carlos Ibañez 643
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS INTERNOS del sistema SIFIE 2.0.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.023-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibáñez 643, Linares.
Comuna Linares
Impuesto 43605
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibáñez 643, Linares.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor inversiones kenott
Razón Social INVERSIONES KENOTT SPA
R.U.T. 78.060.315-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal inversiones kenott
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121303
Cajas eléctricas50UnidadCAJA CHUQUI SOBREPUESTA PLÁSTICA BLANCACAJA CHUQUI SOBREPUESTA PLÁSTICA BLANCA $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
39121303
Cajas eléctricas50UnidadTAPA CIEGA PLÁSTICA ELÉCTRICA BLANCATAPA CIEGA PLÁSTICA ELÉCTRICA BLANCA $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
39121202
Canalización eléctrica48UnidadCANALETA ELÉCTRICA PLÁSTICA BLANCA DE 40 X 16 MM.CANALETA ELÉCTRICA PLÁSTICA BLANCA DE 40 X 16 MM. $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000
31162506
Soporte de pared350UnidadTARUGO PLÁSTICO 6 MM TARUGO PLÁSTICO 6 MM $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
Total Neto $ 229.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.605
TOTAL OC $ 273.105


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.