Orden de Compra. Nº3385-183-SE25 "OC Proveniente de Licitación 3385-9-LE25. Adquisición de materiales para reparación de dependencias del Grupo de Artillería del Instituto. "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3385-183-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-09-2025
Nombre de la Orden de Compra OC Proveniente de Licitación 3385-9-LE25. Adquisición de materiales para reparación de dependencias del Grupo de Artillería del Instituto.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3385-9-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Artillería - ESCART
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.023-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Carlos Ibañez 643
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado DFL 130 PREDIOS MILITARES del sistema SIFIE 2.0.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.023-0
Dirección de Facturación Avenida Presidente Carlos Ibañez 643
Comuna Linares
Impuesto 31901
Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Carlos Ibañez 643
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor inversiones kenott
Razón Social INVERSIONES KENOTT SPA
R.U.T. 78.060.315-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal inversiones kenott
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162006
Clavos de alambre2BolsaCLAVO CORRIENTE DE 3" KILOSCLAVO CORRIENTE DE 3" KILOS $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600
31151506
Cuerda de cáñamo2UnidadSOGA TREPA CON GANCHO 7 MTS. X 1,5", SOPORTA 150 KG, CAÑAMO DE MANILLA SOGA TREPA CON GANCHO 7 MTS. X 1,5", SOPORTA 150 KG, CAÑAMO DE MANILLA $ 28.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.800 $ 57.800
40142108
Tubería de bronce2UnidadCODO DE BRONCE 3/4"CODO DE BRONCE 3/4" $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
31201602
Pastas1UnidadPASTA DE SOLDAR + ESTAÑO PASTA DE SOLDAR + ESTAÑO $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
30103605
Tablas de madera25UnidadPINO CEPILLADO 2 X 2 X 3,2 MTS.PINO CEPILLADO 2 X 2 X 3,2 MTS. $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.500 $ 77.500
31162006
Clavos de alambre200UnidadCLAVO HELICOIDAL 2 1/2" DIAMANTADO 3,7CLAVO HELICOIDAL 2 1/2" DIAMANTADO 3,7 $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
Total Neto $ 167.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.901
TOTAL OC $ 199.801


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.