Orden de Compra. Nº3385-205-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 3385-169-L107"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela de Artilleria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3385-205-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-07-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3385-169-L107
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SATISFACER DE UNA VARIEDAD DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA ESCUELA DE ARTILLERÍA DE LINARES, PARA SATISFACER DE LAS NECESIDADES DE UNA DETERMINADA DEPENDECIA DEL INSTITUTO.
Proveniente de Licitación 3385-169-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Artillería - ESCART
Razón Social Escuela de Artilleria
R.U.T. 61.101.023-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Carlos Ibañez
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela de Artilleria
R.U.T. 61.101.023-0
Dirección de Facturación Avenida Presidente Carlos Ibañez 643
Comuna -1
Impuesto 25147,83
Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Carlos Ibañez 643
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social VITALIA DEL CARMEN ZUNIGA RIFFO
R.U.T. 5.741.081-7
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201617
SACOS DE BEKRON20BolsaSACOS DE BEKRONBOLSAS DE BEKRON $ 1.499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.980 $ 29.980
31201617
CAJA DE SEP. DE GOMAS 4MM2CajaCAJA DE SEP. DE GOMAS 4MMCAJA DE SEP. DE GOMA 4 MM $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.780 $ 1.780
31201617
CAJA DER SEP. DE GOMA 8MM2CajaCAJA DER SEP. DE GOMA 8MMCAJA DE SEP. DE GOMA 8 MM $ 1.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.960 $ 2.960
40141901
FLEXIBLE HI - HI 1/2"2UnidadFLEXIBLE HI - HI 1/2"MANGUERAS TIPO ESPIRAL $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.780 $ 1.780
40142110
NIPEL ACOPLE RAPIDO2UnidadNIPEL ACOPLE RAPIDOÑIPLES DE ACOPLE RAPIDO $ 989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.978 $ 1.978
40142110
MARC. PRESION CON INFLADOR1UnidadMARC. PRESION CON INFLADORMARC. PRESIÓN CON INFLADOR $ 8.991,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.991 $ 8.991
31161611
PERNOS DE ANCLAJE DE 1/2"4UnidadPERNOS DE ANCLAJE DE 1/2"PERNOS DE ANCLAJE DE 1/2 $ 599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.396 $ 2.396
30101617
TAPAS DE 1 X 420UnidadTAPAS DE 1 X 4TAPAS DE 1X4 $ 499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.980 $ 9.980
31162303
CADENA DE 0.30 X 0.3 X 3MT2UnidadCADENA DE 0.30 X 0.3 X 3MTCADENA DE 0.30X0.30X3 METROS $ 7.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.780 $ 15.780
30101617
MADERAS DE TAPAS 1 X 4 X 3.20 EN BRUTOS30UnidadMADERAS DE TAPAS 1 X 4 X 3.20 EN BRUTOSTAPAS DE 1X4 $ 499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.970 $ 14.970
31211604
LITROS AGUARRAS10LitroLITROS AGUARRASLITROS DE AGUA RAS $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
30103201
MALLA ACMA O SIMILAR DE 50 X 50 X 5 MTS3Metro LinealMALLA ACMA O SIMILAR DE 50 X 50 X 5 MTSMALLA ACMA O SIMILAR DE 50X50X5 METROS $ 9.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.670 $ 29.670
31231314
METROS DE MANG. GOMA DE 1/2" C/Ñ/A/R10Metro LinealMETROS DE MANG. GOMA DE 1/2" C/Ñ/A/RMETROS DE MANG. GOMA 1/2C/Ñ/A/R. $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
31191501
PLIEGOS LIJA REONDA GRANO 254PliegoPLIEGOS LIJA REONDA GRANO 25PLIEGOS DE LIJA REDONDA GRANO 25 $ 599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.396 $ 2.396
31191501
PLIGOS LIJA REDONDA GRANO 804PliegoPLIGOS LIJA REDONDA GRANO 80PLIEGO DE LIJA REDONDA GRANO 80 $ 599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.396 $ 2.396
Total Neto $ 132.357
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.148
TOTAL OC $ 157.505


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.