Orden de Compra. Nº3385-21-AG26 "Adquisición de elementos de ferretería para mantenimiento de la cuadra de SLCs.,femenina del Instituto. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3385-8-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3385-21-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de elementos de ferretería para mantenimiento de la cuadra de SLCs.,femenina del Instituto. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3385-8-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Artillería - ESCART
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.023-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.023-0
Dirección de Facturación Avenida Presidente Carlos Ibañez 643
Comuna Linares
Impuesto 62852
Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Carlos Ibañez 643
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TACTICS. CONSTRUCCIÓN.
Razón Social Táctics inversiones spa.
R.U.T. 76.999.682-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TACTICS. CONSTRUCCIÓN.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas1GalónÓLEO COLOR GRISÓLEO COLOR GRIS $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
39101701
Tubos fluorescentes115UnidadTUBO LED 18W TUBO LED 18W $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.000 $ 184.000
30181503
Duchas3UnidadJUEGO DE DUCHAJUEGO DE DUCHA $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
39121419
Conexiones flexibles4KitCONEXIÓN ANGULAR FLEXIBLE PARA WC 1/2" HI-HI DE 30 CM KITCONEXIÓN ANGULAR FLEXIBLE PARA WC 1/2" HI-HI DE 30 CM KIT $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
30103601
Vigas de madera6UnidadPINO CERTIFICADO SECO CEPILLADO 1 X 4 DE 3,2 METROSPINO CERTIFICADO SECO CEPILLADO 1 X 4 DE 3,2 METROS $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
31211501
Pinturas al esmalte1GalónESMALTE SINTÉTICO COLOR CAFÉ MOROESMALTE SINTÉTICO COLOR CAFÉ MORO $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
46171503
Juegos de cerraduras1UnidadCHAPA DE PARCHE PARA PUERTA CHAPA DE PARCHE PARA PUERTA $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
Total Neto $ 330.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.852
TOTAL OC $ 393.652


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 19.046.637-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.