Orden de Compra. Nº
3385-248-SE25
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ORDEN DE COMPRA DESDE 3385-16-LE25, adquisición de impresora, notebook e insumos para dependencias de la Escuela de Artillería.
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3385-248-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
01-12-2025
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3385-16-LE25, adquisición de impresora, notebook e insumos para dependencias de la Escuela de Artillería.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3385-16-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Artillería - ESCART
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.023-0
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Presidente Carlos Ibañez 643
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.023-0
Dirección de Facturación
Avenida Presidente Carlos Ibañez 643
Comuna
Linares
Impuesto
792205
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Presidente Carlos Ibañez 643
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Razón Social
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
R.U.T.
7.191.242-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103109
Tambores para impresora, fax o fotocopiadora
7
Unidad
TAMBOR BROTHER DR3460
TAMBOR BROTHER DR3460
$ 77.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 540.400
$ 540.400
44103109
Tambores para impresora, fax o fotocopiadora
2
Unidad
DRUM BROTHER DR1060
DRUM BROTHER DR1060
$ 35.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.200
$ 71.200
44103103
Tóner
20
Unidad
TÓNER H-W151X CON CHIP INK-POWER
TÓNER H-W151X CON CHIP INK-POWER
$ 29.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 588.000
$ 588.000
43212105
Impresoras de láser
4
Unidad
IMPRESORA HP LASERJET PRO 4003N/DW
IMPRESORA HP LASERJET PRO 4003N/DW
$ 219.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 876.000
$ 876.000
43212110
Impresoras multifunción o multifuncionales
7
Unidad
IMPRESORA TODO EN UNO HP SMART TANK 530 INALÁMBRICA
IMPRESORA TODO EN UNO HP SMART TANK 530 INALÁMBRICA
$ 152.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.064.000
$ 1.064.000
43212110
Impresoras multifunción o multifuncionales
1
Unidad
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T30DW 3 EN 1 DE TINTA CONTÍNUA CON WIFI, DÚPLEX Y ADF
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T30DW 3 EN 1 DE TINTA CONTÍNUA CON WIFI, DÚPLEX Y ADF
$ 197.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 197.000
$ 197.000
43211503
Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab
1
Unidad
NOTEBOOK ASUS EXPERT BOOK B1
NOTEBOOK ASUS EXPERT BOOK B1
$ 832.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 832.900
$ 832.900
Total Neto
$ 4.169.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 792.205
TOTAL OC
$ 4.961.705
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.