|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3385-262-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-07-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE PAN PARA LOS SLC ESCART |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
|
|
Proveniente de Licitación
|
3385-98-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Escuela de Artillería - ESCART |
|
Razón Social |
Escuela de Artilleria
|
|
R.U.T. |
61.101.023-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Presidente Carlos Ibañez |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Escuela de Artilleria
|
|
R.U.T. |
61.101.023-0 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Presidente Carlos Ibañez 643 |
|
Comuna |
Linares
|
|
Impuesto |
134809,37 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Presidente Carlos Ibañez 643 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
29-07-2011 |
|
|
|
Proveedor |
El Almendro |
|
Razón Social |
JOSE DAVID SANCHEZ GOMEZ
|
|
R.U.T. |
8.120.763-1 |
|
Sucursal |
El Almendro |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50181901
| Pan fresco | 253 | Unidad no definida | | KILOS DE PAN DE GUERRA |
$ 622,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 157.366
|
$ 157.366
|
50181901
| Pan fresco | 967 | Unidad no definida | | KILOS DE PAN DE CORRIENTE |
$ 571,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 552.157
|
$ 552.157
|
|
|
Total Neto
|
$ 709.523
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 134.809
|
|
$ 844.332
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.