Orden de Compra. Nº3385-266-SE08 "CC.80005 MANT. Y REP. VV. FF."Pinturas y Arreglos""
Recuerde que el responsable del pago es Escuela de Artilleria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3385-266-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-04-2008
Nombre de la Orden de Compra CC.80005 MANT. Y REP. VV. FF."Pinturas y Arreglos"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Satisfacer de las necesidades de la Escuela de Aartillería de Linares, en cuanto a la compra de Servicio de Mantenimiento y Reparación de las Viviendas Fiscales dependientes del Instituto, Escuela de Artillería de linares.
Proveniente de Licitación 3385-19-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Artillería - ESCART
Razón Social Escuela de Artilleria
R.U.T. 61.101.023-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Carlos Ibañez
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela de Artilleria
R.U.T. 61.101.023-0
Dirección de Facturación Avenida Presidente Carlos Ibañez 643
Comuna -1
Impuesto 156056,5
Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Carlos Ibañez 643
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CLAUDIO ANTONIO DEL CARMEN SOTO GONZALEZ
R.U.T. 12.789.864-2
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102505
Trabajos o pinturas al frescos320Metro CuadradoTrabajos o pinturas al frescospintura interior vivienda $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 368.000 $ 368.000
42191701
Servicio eléctrico o de gas médico1UnidadServicio eléctrico o de gas médicocambio de sistema electrico $ 88.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.550 $ 88.550
56101532
Mobiliario1UnidadMobiliariomueble de lavaplatos con cubierta $ 66.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
72102505
Trabajos o pinturas al frescos1UnidadTrabajos o pinturas al frescosinstalación de ceramica de ducha $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
72102505
Trabajos o pinturas al frescos28Metro CuadradoTrabajos o pinturas al frescosreparación techos y aleros $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000
72102505
Trabajos o pinturas al frescos14Metro CuadradoTrabajos o pinturas al frescoscambio piso de comedor $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.800 $ 100.800
Total Neto $ 821.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 156.056
TOTAL OC $ 977.406


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.