Orden de Compra. Nº
3385-31-AG26
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3385-12-COT26, Adquisición de elementos de ferretería para la reparación de estructura metálica y pilares del parrón del Casino de Suboficiales de este Instituto.
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3385-31-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
23-02-2026
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3385-12-COT26, Adquisición de elementos de ferretería para la reparación de estructura metálica y pilares del parrón del Casino de Suboficiales de este Instituto.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Artillería - ESCART
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.023-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.023-0
Dirección de Facturación
Avenida Presidente Carlos Ibañez 643
Comuna
Linares
Impuesto
57921,31
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Presidente Carlos Ibañez 643
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
constructora jm
Razón Social
CONTRUCTORA E INMOBILIARIA J.M .E.I.R.L.
R.U.T.
76.022.139-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
constructora jm
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211504
Pinturas de cobertura
2
Galón
galón anticorrosivo negro opaco
galón anticorrosivo negro opaco
$ 19.161,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.322
$ 38.322
30131604
Ladrillos de piedra
350
Unidad
ladrillo fiscal
ladrillo fiscal
$ 327,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 114.450
$ 114.450
31191506
Discos abrasivos
10
Unidad
disco de corte de 4 1/2" de 1 mm metal
disco de corte de 4 1/2" de 1 mm metal
$ 333,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.330
$ 3.330
31191506
Discos abrasivos
1
Unidad
disco de desbaste metal
disco de desbaste metal
$ 1.009,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.009
$ 1.009
31211904
Brochas
4
Unidad
brocha multipropósito de 2"
brocha multipropósito de 2"
$ 1.009,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.036
$ 4.036
31211904
Brochas
2
Unidad
brocha multipropósito de 3"
brocha multipropósito de 3"
$ 1.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.538
$ 2.538
23171515
Electrodos para soldar
2
kilogramo
soldadura 6011 3/32 por kilo punta azul
soldadura 6011 3/32 por kilo punta azul
$ 3.369,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.738
$ 6.738
11111611
Grava
1
Metro Cúbico
arena gruesa
arena gruesa
$ 29.411,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.411
$ 29.411
30111601
Cemento
3
Saco
cemento saco 25 kilos
cemento saco 25 kilos
$ 3.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.807
$ 9.807
30102304
Perfiles de acero
6
Tira
tiras de perfil cuadrado acero de 6 metros, de 40 x 40 x 2 mm
tiras de perfil cuadrado acero de 6 metros, de 40 x 40 x 2 mm
$ 15.868,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 95.208
$ 95.208
Total Neto
$ 304.849
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 57.921
TOTAL OC
$ 362.770
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
7.726.902-9
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.