Orden de Compra. Nº3385-31-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3385-12-COT26, Adquisición de elementos de ferretería para la reparación de estructura metálica y pilares del parrón del Casino de Suboficiales de este Instituto."
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3385-31-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3385-12-COT26, Adquisición de elementos de ferretería para la reparación de estructura metálica y pilares del parrón del Casino de Suboficiales de este Instituto.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Artillería - ESCART
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.023-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.023-0
Dirección de Facturación Avenida Presidente Carlos Ibañez 643
Comuna Linares
Impuesto 57921,31
Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Carlos Ibañez 643
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor constructora jm
Razón Social CONTRUCTORA E INMOBILIARIA J.M .E.I.R.L.
R.U.T. 76.022.139-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal constructora jm
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211504
Pinturas de cobertura2Galóngalón anticorrosivo negro opacogalón anticorrosivo negro opaco $ 19.161,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.322 $ 38.322
30131604
Ladrillos de piedra350Unidadladrillo fiscal ladrillo fiscal $ 327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.450 $ 114.450
31191506
Discos abrasivos10Unidaddisco de corte de 4 1/2" de 1 mm metaldisco de corte de 4 1/2" de 1 mm metal $ 333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.330 $ 3.330
31191506
Discos abrasivos1Unidaddisco de desbaste metaldisco de desbaste metal $ 1.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.009 $ 1.009
31211904
Brochas4Unidadbrocha multipropósito de 2"brocha multipropósito de 2" $ 1.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.036 $ 4.036
31211904
Brochas2Unidadbrocha multipropósito de 3"brocha multipropósito de 3" $ 1.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.538 $ 2.538
23171515
Electrodos para soldar2kilogramosoldadura 6011 3/32 por kilo punta azulsoldadura 6011 3/32 por kilo punta azul $ 3.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.738 $ 6.738
11111611
Grava1Metro Cúbicoarena gruesaarena gruesa $ 29.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.411 $ 29.411
30111601
Cemento3Sacocemento saco 25 kiloscemento saco 25 kilos $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.807 $ 9.807
30102304
Perfiles de acero6Tiratiras de perfil cuadrado acero de 6 metros, de 40 x 40 x 2 mmtiras de perfil cuadrado acero de 6 metros, de 40 x 40 x 2 mm $ 15.868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.208 $ 95.208
Total Neto $ 304.849
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.921
TOTAL OC $ 362.770


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.726.902-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.