Orden de Compra. Nº3385-313-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3385-282-COT24 Adquisición de materiales de ferretería para reparación de ventanas y piso de goma para salida de ducha de los SLCs. del Instituto. "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3385-313-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3385-282-COT24 Adquisición de materiales de ferretería para reparación de ventanas y piso de goma para salida de ducha de los SLCs. del Instituto.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Artillería - ESCART
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.023-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado DFL 130 PREDIOS MILITARES del sistema SIFIE 2.0.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.023-0
Dirección de Facturación Avenida Presidente Carlos Ibañez 643
Comuna Linares
Impuesto 68730,6
Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Carlos Ibañez 643
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería TM3 SPA
Razón Social TM3 SPA
R.U.T. 76.515.496-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferretería TM3 SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131806
Barniz o ceras de muebles6GalónBarniz color roble claro  $ 21.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.000 $ 129.000
31211904
Brochas14UnidadBrocha de 2,5"   $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.900 $ 25.900
31211904
Brochas14UnidadBrocha de 1"  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.400 $ 15.400
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices10LitroDiluyente para pintura y barniz  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
31191501
Papeles de lija44PliegoLija de grano 100 para madera   $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.440 $ 11.440
30161705
Suelos de caucho1RolloPiso Wet Gran S de 5 mm. x 1,20 mts. x 15 mts.  $ 155.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.000 $ 155.000
Total Neto $ 361.740
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.731
TOTAL OC $ 430.471


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.077.639-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.326.726-K Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 78.037.793-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.465.237-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.994.821-8 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.515.496-0 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.022.139-2 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.062.099-6 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 76.851.313-9 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 7.726.902-9 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 19.046.637-k Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.319.828-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.