Orden de Compra. Nº
3385-357-SE14
"
65031 Servicios Generales de CBDs.
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3385-357-SE14
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
28-08-2014
Nombre de la Orden de Compra
65031 Servicios Generales de CBDs.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3385-17-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Artillería - ESCART
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.023-0
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Presidente Carlos Ibañez
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.023-0
Dirección de Facturación
Avenida Presidente Carlos Ibañez 643
Comuna
Linares
Impuesto
16254,5
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Presidente Carlos Ibañez 643
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
27-08-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Servandito
Razón Social
ILIANA JORGELINA ORELLANA ARAVENA
R.U.T.
6.570.128-6
Sucursal
Servandito
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131814
Limpiadores o pulidores de metal
1
Unidad
Limpiador de metales 750 grs. Brasso.
$ 2.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.600
$ 2.600
47131811
Productos de lavandería
2
Unidad
Detergente Omo de 1 kl.
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
47131602
Paños de limpieza absorbente
5
Unidad
Paños danzarina 30X25 cms.
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
47131615
Escobillones
5
Unidad
Escobillones
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
47131801
Limpiadores de suelos
6
Unidad
Virutillas grande Nº4 Virutex
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
1
Unidad
Cera lata 20 kgs. Nugget
$ 22.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.000
$ 22.000
47131803
Desinfectantes domésticos
7
Unidad
Clorinda 1000 cc.
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.850
$ 3.850
47131803
Desinfectantes domésticos
4
Unidad
Desinfectante ambiental Lysol 360 ml.
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.200
$ 5.200
47131824
Productos de limpieza de ventanas
4
Unidad
Limpiavidrios con gatillo 500 cc. Virginia
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.400
$ 6.400
47131830
Productos de limpieza de muebles
4
Unidad
Lustramuebles 250 cc. Nugget
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
14111703
Toallas de papel
4
Unidad
Toalla nova
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.400
$ 1.400
14111704
Papel higiénico
4
Unidad
Papel higiénico 600 mts.
$ 2.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.200
$ 10.200
31201606
Calafateos
2
Unidad
Silicona Spray kit
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
47121605
Limpiadores de suelo
5
Unidad
Limpiador Poett 900 ml.
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
47121701
Bolsas de basura
3
Unidad
Bolsas de basura 110 x 80 zero 10 Unid.
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.700
$ 2.700
47131502
Paños de limpieza
5
Unidad
Traperos con ojal Virutex
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
Total Neto
$ 85.550
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 16.254
TOTAL OC
$ 101.804
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.