Orden de Compra. Nº3385-465-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 3385-310-L107"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela de Artilleria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3385-465-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-10-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3385-310-L107
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Itém 22.01.001 "Alimentos y Bebidas" CBOA., satisfacer las necesidades de colación del II Año Aspirantes a Clases de Armas de la Escuela de Artillería.
Proveniente de Licitación 3385-310-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Artillería - ESCART
Razón Social Escuela de Artilleria
R.U.T. 61.101.023-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Carlos Ibañez
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela de Artilleria
R.U.T. 61.101.023-0
Dirección de Facturación Avenida Presidente Carlos Ibañez 643
Comuna -1
Impuesto 56052,3617
Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Carlos Ibañez 643
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DISTRIBUIDORA Y SUPERMERCADO DIEZ LTDA
R.U.T. 88.883.600-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
1348031 NIK BOCADO COSTA X 71 GRS.360Unidad1348031 NIK BOCADO COSTA X 71 GRS.Galletas obleas marca Nik ó "equivalente" $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.480 $ 51.430
50161814
1348102 CHOCMAN XL X 33 GRS.360Unidad1348102 CHOCMAN XL X 33 GRS.Chocolates Chocman ó "Equivalentes" $ 64,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.040 $ 22.878
50181905
0138155 TRITON VARIOS SABORES X 126 GRS.360Unidad0138155 TRITON VARIOS SABORES X 126 GRS.Galletas tritón de diferentes sabores, ó "Equivalente" $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.400 $ 86.220
50192301
2553501 YOGHITO SOPROLE VARIOS SABORES 125 GRS360Unidad2553501 YOGHITO SOPROLE VARIOS SABORES 125 GRSYogurth batido soprole ó "Equivalente" $ 83,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.880 $ 29.948
50193002
3663010 COCA COLA CONTOUR X 500 CC.311Unidad3663010 COCA COLA CONTOUR X 500 CC.Bebidas de 500 cc. coca cola o sprite, ó "Equivalente" $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.496 $ 104.536
Total Neto $ 295.012
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.052
TOTAL OC $ 351.064


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.