Orden de Compra. Nº3385-501-SE08 "CC.80005 MANT. Y REP. VV. FF."Arreglos"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela de Artilleria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3385-501-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-06-2008
Nombre de la Orden de Compra CC.80005 MANT. Y REP. VV. FF."Arreglos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Satisfacer de las necesidades de la Escuela de Aartillería de Linares, en cuanto a la compra de Servicio de Mantenimiento y Reparación de las Viviendas Fiscales dependientes del Instituto, Escuela de Artillería de linares.
Proveniente de Licitación 3385-19-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Artillería - ESCART
Razón Social Escuela de Artilleria
R.U.T. 61.101.023-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Carlos Ibañez
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela de Artilleria
R.U.T. 61.101.023-0
Dirección de Facturación Avenida Presidente Carlos Ibañez 643
Comuna -1
Impuesto 66025
Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Carlos Ibañez 643
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CLAUDIO ANTONIO DEL CARMEN SOTO GONZALEZ
R.U.T. 12.789.864-2
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211603
Pintura secante145UnidadPintura secantemetros cuadrados de pintura general $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.000 $ 232.000
30151608
Techos de habitaciones5UnidadTechos de habitacionesmetros de reparacion de tabique dormitorio $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
23153416
Componentes flexibles3UnidadComponentes flexiblescambios de flexibles baño y cocina $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
30181504
Lavamanos1UnidadLavamanosarreglo y soldadura de lavamanos $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
60104912
Cables o electrodos eléctricos1UnidadCables o electrodos eléctricosinstalacion base recta baño $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
46171505
Llaves2UnidadLlavesinstalacion llaves baño y cocina $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000
30161706
Suelos de azulejos o piedra1UnidadSuelos de azulejos o piedrainstalacion de azulejos baño $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
56101530
Armarios de almacenamiento2UnidadArmarios de almacenamientocambio tiradores mueble de cocina $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
56101530
Armarios de almacenamiento1UnidadArmarios de almacenamientocambio chapa puerta principal $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
Total Neto $ 347.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.025
TOTAL OC $ 413.525


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.