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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3385-563-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-06-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3385-89-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3385-89-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Escuela de Artillería - ESCART |
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Razón Social |
Escuela de Artilleria
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R.U.T. |
61.101.023-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Presidente Carlos Ibañez |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Escuela de Artilleria
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R.U.T. |
61.101.023-0 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Presidente Carlos Ibañez 643 |
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Comuna |
Linares
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Impuesto |
90970,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Presidente Carlos Ibañez 643 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
03-06-2009 |
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Proveedor |
carmen luz guzman san martin |
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Razón Social |
CARMEN LUZ GUZMAN SAN MARTIN
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R.U.T. |
8.197.646-5 |
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Sucursal |
carmen luz guzman san martin |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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70111706
| Servicios de cuidado de céspedes | 1 | Unidad | contrato de servicio de mantenimiento y aseo en poblaciones Militares, pertenecientes a la Escuela de Artillería | |
$ 478.790,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 478.790
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$ 478.790
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Total Neto
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$ 478.790
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 90.970
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$ 569.760
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.