Orden de Compra. Nº3385-569-SE14 "Compra de materiales de aseo CC.65031"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3385-569-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-11-2014
Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales de aseo CC.65031
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3385-17-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Artillería - ESCART
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.023-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Carlos Ibañez
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.023-0
Dirección de Facturación Avenida Presidente Carlos Ibañez 643
Comuna Linares
Impuesto 41040
Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Carlos Ibañez 643
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servandito
Razón Social ILIANA JORGELINA ORELLANA ARAVENA
R.U.T. 6.570.128-6
Sucursal Servandito
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl10Unidad CLORO CLORINDA DE 1000 CC $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
12161902
Detergentes surfactantes10Unidad LIMPIADOR DE PISOS POETT 900ML $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
47121701
Bolsas de basura10Unidad BOLSAS DE BASURA 70X90 $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
47131824
Productos de limpieza de ventanas10Unidad LIMPIAVIDRIOS CON GATILLO 500 CC $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
47131615
Escobillones10Unidad ESCOBILLON DOÑA CLORINDA $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
47131618
Mopas húmedas10Unidad MOPA SECA VIRUTEX $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
47131502
Paños de limpieza10Unidad PAÑO AMARILLO 40X35 VIRUTEX $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
14111703
Toallas de papel10Unidad TOALLA NOVA $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
47121812
Raspadores de limpieza10Unidad VIRUTILLA GRANDE Nº4 $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
47131611
Palas para basura5Unidad PALA PLASTICA VIRUTEX $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
47131618
Mopas húmedas10Unidad TRAPERO CON OJAL VIRUTEX $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
47131806
Barniz o ceras de muebles10Unidad LUSTRA MUEBLES NUGGET 250 CC $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
12161902
Detergentes surfactantes10Unidad DETERGENTE OMO 1 KG $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
12191501
Solventes aromáticos10Unidad DESODORANTE AMBIENTAL LYSOFORM $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
14111704
Papel higiénico10Unidad PAPEL HIGIENICO 600 MTS $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500
47131810
Productos para lavar platos10Unidad LAVALOZAS QUIX DE 750 ML $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
12181501
Ceras sintéticas2Unidad CERA EN LATA 20 KG $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
Total Neto $ 216.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.040
TOTAL OC $ 257.040


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.