|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3385-57-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
13-04-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3385-3-L122 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3385-3-L122 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Escuela de Artillería - ESCART |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.023-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Presidente Carlos Ibañez 643 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.023-0 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Presidente Carlos Ibañez 643 |
|
Comuna |
Linares
|
|
Impuesto |
255455 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Presidente Carlos Ibañez 643 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
omegatalca |
|
Razón Social |
CARLOS ALBERTO JARA CORTES
|
|
R.U.T. |
9.562.624-6 |
|
Sucursal |
omegatalca |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44101501
| Fotocopiadoras | 67225 | Unidad | Arriendo de maquina impresora digital para impresión y fotocopias. | equipo, doble bandeja, scanner a color, dúplex, se adjunta mas información |
$ 20,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.344.500
|
$ 1.344.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.344.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 255.455
|
|
$ 1.599.955
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.