Orden de Compra. Nº3385-570-SE08 "cc. 10002 cantina de sof."
Recuerde que el responsable del pago es Escuela de Artilleria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3385-570-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-07-2008
Nombre de la Orden de Compra cc. 10002 cantina de sof.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Satisfacer de las necesidades de la Escuela de Artillería de linares, en cuanto a la compra de bebidas para el instituto, con la finalidad de abastecer esta necesidad para CC 05002.
Proveniente de Licitación 3385-22-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Artillería - ESCART
Razón Social Escuela de Artilleria
R.U.T. 61.101.023-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Carlos Ibañez
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela de Artilleria
R.U.T. 61.101.023-0
Dirección de Facturación Avenida Presidente Carlos Ibañez 643
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Carlos Ibañez 643
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COCA COLA EMBONOR S A
R.U.T. 93.281.000-K
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202306
Refrescos45UnidadRefrescosNECTAR BOCA ANCHA $ 292,00 $ 21,00 $ 0,00 $ 13.140 $ 13.140
Total Neto $ 13.119
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 13.119


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.