Orden de Compra. Nº3385-64-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3385-5-LE26, Servicio de arriendo de equipos de impresión para la secretaria de Estudio de este Instituto."
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3385-64-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-03-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3385-5-LE26, Servicio de arriendo de equipos de impresión para la secretaria de Estudio de este Instituto.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3385-5-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Artillería - ESCART
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.023-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Carlos Ibañez 643
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.023-0
Dirección de Facturación Avenida Presidente Carlos Ibañez 643
Comuna Linares
Impuesto 888150,06
Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Carlos Ibañez 643
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor omegatalca
Razón Social CARLOS ALBERTO JARA CORTES
R.U.T. 9.562.624-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal omegatalca
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212110
Impresoras multifunción o multifuncionales9Mes- Arriendo 02 impresora digital multifuncional curso CAOA Total de hojas mensual para las dos máquinas: 7.300, “70% oficio (5.110), 30% carta (2.190)”. - Arriendo 02 impresora digital multifuncional curso CAOA Total de hojas mensual para las dos máquinas: 7.300, “70% oficio (5.110), 30% carta (2.190)”. $ 102.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924.354 $ 924.354
43212110
Impresoras multifunción o multifuncionales9Mes- Arriendo 01 impresora digital multifuncional curso CBOA Total de hojas mensual para la máquina:6.000, “70% oficio (4.200), 30% carta (1.800)”. - Arriendo 01 impresora digital multifuncional curso CBOA Total de hojas mensual para la máquina:6.000, “70% oficio (4.200), 30% carta (1.800)”. $ 84.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756.297 $ 756.297
43212110
Impresoras multifunción o multifuncionales9Mes- Arriendo 03 impresora digital multifuncional curso CASA Total de hojas mensual para las tres máquinas: 11.000, “70% oficio (7.700), 30% carta (3.300)”. - Arriendo 03 impresora digital multifuncional curso CASA Total de hojas mensual para las tres máquinas: 11.000, “70% oficio (7.700), 30% carta (3.300)”. $ 155.274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.397.466 $ 1.397.466
43212110
Impresoras multifunción o multifuncionales9Mes- Arriendo 04 impresora digital multifuncional curso CBSA Total de hojas mensual para las cuatro máquinas: 12.600, “70% oficio (8.820), 30% carta (3.780)”. - Arriendo 04 impresora digital multifuncional curso CBSA Total de hojas mensual para las cuatro máquinas: 12.600, “70% oficio (8.820), 30% carta (3.780)”. $ 177.373,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596.357 $ 1.596.357
Total Neto $ 4.674.474
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 888.150
TOTAL OC $ 5.562.624


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.