Orden de Compra. Nº3387-124-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 3387-47-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Batallón Logistico del Ejercito Nº1 Bellavista
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3387-124-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-05-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3387-47-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas REPARACION DE GRUA HORQUILLA
Proveniente de Licitación 3387-47-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Batallón Logístico del Ejército Nº1 Bellavista - BLE Nº1
Razón Social Batallón Logistico del Ejercito Nº1 Bellavista
R.U.T. 61.101.008-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Guanaco 2650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Batallón Logistico del Ejercito Nº1 Bellavista
R.U.T. 61.101.008-7
Dirección de Facturación Avenida El Guanaco #2650
Comuna -1
Impuesto 60021
Dirección de Envío de la Factura Avenida El Guanaco #2650
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DALMATI S.A.
R.U.T. 96.882.010-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24101603
REPARACION TREN DEL GRUA ORQUILLA YALE MOD GTO 050RG INCLUYE: SEGUN DETALLE ADJ1UnidadREPARACION TREN DEL GRUA ORQUILLA YALE MOD GTO 050RG INCLUYE: SEGUN DETALLE ADJREPARACION DE TREN DELANTERO GRUA HORQUILLA YALE MODELO GTP-050RG; INCLUYENDO CAMBIO DE PASADORES DE BIELETA,CAMBIO DE ROTULAS DE VASTAGO DE DIRRECCION,CAMBIO DE BUJES DE BIELETA,CAMBIO DE GRASERAS , LUBRICANTES; MAS MANO DE OBRA. $ 315.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.900 $ 315.900
Total Neto $ 315.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.021
TOTAL OC $ 375.921


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.