Orden de Compra. Nº3387-148-CM20 "Útiles de escritorio para la unidad"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3387-148-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-10-2020
Nombre de la Orden de Compra Útiles de escritorio para la unidad
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Logístico del Ejército Nº1 Bellavista - RLE Nº1
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.008-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida El Guanaco #2650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.008-7
Dirección de Facturación Avenida El Guanaco #2650
Comuna Conchalí
Impuesto 22189
Dirección de Envío de la Factura Avenida El Guanaco #2650
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribucion Global
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA
R.U.T. 76.100.732-7
Sucursal Distribucion Global
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso14 (1153269 )PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX MULTI OFICIO 75 GR 98% DE BLANCURA 500 HOJAS 1175887(1153269) PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX MULTI OFICIO 75 GR 98% DE BLANCURA 500 HOJAS; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.980 $ 35.980
23101502
2239-4-LP14
Perforadoras1 (1006690 )PERFORADORA REXEL HD2150 UNIDAD 1024690(1006690) PERFORADORA REXEL HD2150 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 65.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.088 $ 65.088
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras5 (1344535 )CORCHETES BOSTITCH 23/20 CAJA X 1000 UNIDADES 1370780(1344535) CORCHETES BOSTITCH 23/20 CAJA X 1000 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.379,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.895 $ 16.895
Total Neto $ 117.963
Descuento $ 1.180
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.189
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 138.972


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.