Orden de Compra. Nº3387-193-SE08 "COMPRA DE INSUMOS PARA CANTINA DE LA UNIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es Batallón Logistico del Ejercito Nº1 Bellavista
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3387-193-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-06-2008
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS PARA CANTINA DE LA UNIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas COMPRA DE INSUMOS PARA CONSUMO EN CANTINA DE LA UNIDAD.-
Proveniente de Licitación 3387-126-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Logístico del Ejército Nº1 Bellavista - RLE Nº1
Razón Social Batallón Logistico del Ejercito Nº1 Bellavista
R.U.T. 61.101.008-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Guanaco 2650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Batallón Logistico del Ejercito Nº1 Bellavista
R.U.T. 61.101.008-7
Dirección de Facturación Avenida El Guanaco #2650
Comuna -1
Impuesto 116320,28
Dirección de Envío de la Factura Avenida El Guanaco #2650
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMERCIAL CASTRO LTDA
R.U.T. 77.038.620-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202306
Refrescos1UnidadRefrescosSEGUN GUIA DE DESPACHO Nº 107610 $ 612.212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 612.212 $ 612.212
Total Neto $ 612.212
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 116.320
TOTAL OC $ 728.532


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.