Orden de Compra. Nº3387-206-AG24 "Adquisición de elementos para GYM de la UR"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3387-206-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de elementos para GYM de la UR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Logístico del Ejército Nº1 Bellavista - RLE Nº1
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.008-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.008-7
Dirección de Facturación avenida el guanaco 2650, conchalí
Comuna Conchalí
Impuesto 23489,32
Dirección de Envío de la Factura avenida el guanaco 2650, conchalí
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EL ARRAYAN FERRETERIA
Razón Social EL ARRAYAN FERRETERIA LIMITADA
R.U.T. 76.483.280-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EL ARRAYAN FERRETERIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201515
Cintas de papel2UnidadCINTA DE ENMASCARAR DE 36 MM X 40MTS COLOR CREMA  $ 998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.996 $ 1.996
31211604
Diluyentes para pinturas2UnidadAGUA RAS 1LITRO  $ 2.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.520 $ 5.520
31211501
Pinturas al esmalte2UnidadTINETA DE PINTURA INTERIOR LAVABLE LATEX COLOR BLANCO MARFIL  $ 40.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.860 $ 80.860
31211906
Rodillos de pintar6UnidadRODILLO CORTA GOTA DE 23 CMS CORTO DE 15MM  $ 5.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.960 $ 30.960
31211904
Brochas4UnidadBROCHA DE 2"   $ 1.073,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.292 $ 4.292
Total Neto $ 123.628
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.489
TOTAL OC $ 147.117


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.825.223-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.232.238-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.052.938-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.674.121-3 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.515.404-7 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.994.783-1 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.483.280-9 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.772.598-1 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 96.803.460-k Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 76.837.731-6 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.352.453-K Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.725.643-2 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 77.145.061-K Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 79.862.000-2 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 96.792.430-K Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante 76.568.660-1 Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante 77.523.314-1 Ver adjunto
19.- R.U.T del cotizante 77.540.825-1 Ver adjunto
20.- R.U.T del cotizante 80.780.200-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.