Orden de Compra. Nº3387-228-CM18 "2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar BROCHAS"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3387-228-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-11-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar BROCHAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Logístico del Ejército Nº1 Bellavista - RLE Nº1
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.008-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Guanaco 2650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.008-7
Dirección de Facturación Avenida El Guanaco #2650
Comuna Conchalí
Impuesto 8478
Dirección de Envío de la Factura Avenida El Guanaco #2650
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo
Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
R.U.T. 7.034.236-7
Sucursal Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201519
2239-10-LP12
Cinta para reparar tubería o manguito13 (1018521 )TEFLON KLUNTER BASICO 1/2 X 10MT 1038590(1018521) TEFLON KLUNTER BASICO 1/2 X 10MT; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.240 $ 6.240
31211904
2239-10-LP12
Brochas2 (990617 )BROCHA KÖLOR PARA ESMALTE Y LÁTEX 1 UNIDAD 1007776(990617) BROCHA KÖLOR PARA ESMALTE Y LÁTEX 1 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
31211904
2239-10-LP12
Brochas2 (990635 )BROCHA KÖLOR PARA ESMALTE Y LÁTEX, 2 UNIDAD 1007794(990635) BROCHA KÖLOR PARA ESMALTE Y LÁTEX, 2 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.980 $ 3.980
12352310
2239-10-LP12
Siliconas6 (1039571 )SILICONA LANCO ALTA TEMPERATURA 300 ML 1059858(1039571) SILICONA LANCO ALTA TEMPERATURA 300 ML; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.800 $ 31.800
Total Neto $ 44.620
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.478
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 53.098


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.