Orden de Compra. Nº3387-242-CM18 "ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULO CHEVROLET DE LA UNIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3387-242-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-11-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULO CHEVROLET DE LA UNIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Logístico del Ejército Nº1 Bellavista - RLE Nº1
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.008-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Guanaco 2650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.008-7
Dirección de Facturación Avenida El Guanaco #2650
Comuna Conchalí
Impuesto 28445
Dirección de Envío de la Factura Avenida El Guanaco #2650
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA AURORA LTDA
Razón Social COMERCIALIZADORA LA AURORA LIMITADA
R.U.T. 76.374.842-1
Sucursal LA AURORA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172504
2239-22-LR15
Neumáticos para camionetas o automóviles2 (1254875 )NEUMÁTICO VEHÍCULO PESADO TRIANGLE TR689A 215/75 R17.5 UNIDAD 1280875(1254875) NEUMÁTICO VEHÍCULO PESADO TRIANGLE TR689A 215/75 R17.5 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 77.569,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.138 $ 155.138
Total Neto $ 155.138
Descuento $ 5.430
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.445
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 178.153


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.