Orden de Compra. Nº3387-255-SE18 "MATERIALES PARA BRIGADA CONTRA INCENDIOS DESDE 3387-26-L118"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3387-255-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-12-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA BRIGADA CONTRA INCENDIOS DESDE 3387-26-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3387-26-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Logístico del Ejército Nº1 Bellavista - RLE Nº1
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.008-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Guanaco 2650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204012- 2204999- 2202002 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.008-7
Dirección de Facturación Avenida El Guanaco #2650
Comuna Conchalí
Impuesto 322893,22
Dirección de Envío de la Factura Avenida El Guanaco #2650
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Start Fire Equipos contra Incendio y Emergencia
Razón Social LUIGUI LOTITO S. Y CIA.LTDA
R.U.T. 76.199.346-1
Sucursal Start Fire Equipos contra Incendio y Emergencia
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181525
Ropa impermeable protectora o ropa para ambiente húmedo7UnidadKIT ROPA DE BOMBEROTRAJE BOMBERO botas casco $ 220.569,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.543.983 $ 1.543.983
42192207
Camillas de paciente o accesorios de camilla2UnidadCAMILLA PLEGABLECAMILLA LONA PLEGABLE CN $ 35.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.700 $ 70.700
31161722
Tuercas de unión2UnidadACOPLE STORZTuerca storz grifo B.S.F. $ 13.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.278 $ 27.278
27111720
Llave "T" para grifos2UnidadLLAVE TIPO TLLAVE GRIFO REFORZADA $ 16.364,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.728 $ 32.728
21101803
Aspersores de agua1UnidadPITÓN REGULABLEPITON 3 POS. 2 CPALANCA $ 24.749,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.749 $ 24.749
Total Neto $ 1.699.438
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 322.893
TOTAL OC $ 2.022.331


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.