Orden de Compra. Nº3388-10-SE08 "PAPEL OFICIO"
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General IV Division de Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3388-10-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-02-2008
Nombre de la Orden de Compra PAPEL OFICIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUIRIR PAPEL OFICIO PARA LAS COMISIONES ADMINISTRATIVAS DEL C.G.IV.D.E. ITEM 2204001 PROG CAJA
Proveniente de Licitación 3388-25-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General IV División de Ejército - CGIVDE
Razón Social Cuartel General IV Division de Ejercito
R.U.T. 61.101.011-7
Dirección de Unidad de Compra Ejército 150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General IV Division de Ejercito
R.U.T. 61.101.011-7
Dirección de Facturación Ejército 150
Comuna -1
Impuesto 188309
Dirección de Envío de la Factura Ejército 150
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CARLOS PAVEZ FUENTES EIRL
R.U.T. 52.001.367-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora oficio550UnidadPapel para fotocopiadora oficioPAPEL TAMAÑO OFICIO $ 1.802,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 991.100 $ 991.100
Total Neto $ 991.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 188.309
TOTAL OC $ 1.179.409


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.