Orden de Compra. Nº3388-104-SE08 "MATERIALES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General IV Division de Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3388-104-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-04-2008
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUIRIR MATERIALES DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CG IV DE ITEM 2204001
Proveniente de Licitación 3388-26-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General IV División de Ejército - CGIVDE
Razón Social Cuartel General IV Division de Ejercito
R.U.T. 61.101.011-7
Dirección de Unidad de Compra Ejército 150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General IV Division de Ejercito
R.U.T. 61.101.011-7
Dirección de Facturación Ejército 150
Comuna -1
Impuesto 41749,65
Dirección de Envío de la Factura Ejército 150
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social BENEDICTO DEL CARMEN CABEZAS ALVEAL
R.U.T. 6.239.182-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas bonobril10UnidadEsponjas bonobrilESPONJA LAVALOSAS $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650 $ 1.650
14111704
Papel higiénico confort x 50 mtrs60UnidadPapel higiénico confort x 50 mtrsPAPEL HIGIÉNICO $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700
47131501
Paños sacudir amarillos20UnidadPaños sacudir amarillosPAÑO SACUDIR AMARILLO $ 255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100
14111703
Toallas absorvente nova40UnidadToallas absorvente novaTOALLA NOVA $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.440 $ 11.440
47131803
Pastillas wc desodorantes20UnidadPastillas wc desodorantesPASTILLAS WC $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
47131803
cloro clorox litro20Unidadcloro clorox litroCLORO $ 434,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.680 $ 8.680
47121701
Bolsas de basura 50*55 papelero6UnidadBolsas de basura 50*55 papeleroBOLSA BASURA CHICA $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
47131704
Jabón liquido con dispensador10UnidadJabón liquido con dispensadorJABÓN LÍQUIDO $ 731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.310 $ 7.310
47131602
Traperos simples virutex20UnidadTraperos simples virutexTRAPERO PISO $ 738,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.760 $ 14.760
47131806
Lustra muebles10UnidadLustra mueblesLUSTRA MUEBLES $ 742,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.420 $ 7.420
47131810
Lavalosas quix10UnidadLavalosas quixLAVAPLATOS $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
47131824
Limpia vidrios con gatillo10UnidadLimpia vidrios con gatilloLIMPIA VIDRIOS $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.240
47121701
Bolsas de basura 80*11025UnidadBolsas de basura 80*110BOLSA BASURA GRANDE $ 947,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.675 $ 23.675
47131615
Escobillones10UnidadEscobillonesESCOBILLON $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
47131802
Cera liquida incolora litro brillo facil bravo10UnidadCera liquida incolora litro brillo facil bravoCERA LÍQUIDA INCOLORA $ 1.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.300 $ 10.300
47131805
Limpiadores cif crema10UnidadLimpiadores cif cremaCIF $ 7.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.500 $ 70.500
47131805
Limpiadores de uso general10UnidadLimpiadores de uso generalLIMPIA vim liquido $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
Total Neto $ 219.735
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.750
TOTAL OC $ 261.485


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.