Orden de Compra. Nº3388-1122-SE09 "BANDERAS"
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General IV Division de Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3388-1122-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 29-12-2009
Nombre de la Orden de Compra BANDERAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General IV División de Ejército - CGIVDE
Razón Social Cuartel General IV Division de Ejercito
R.U.T. 61.101.011-7
Dirección de Unidad de Compra Ejército 150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General IV Division de Ejercito
R.U.T. 61.101.011-7
Dirección de Facturación Ejército 150
Comuna Coyhaique
Impuesto 2519,4
Dirección de Envío de la Factura Ejército 150
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-12-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARLOS ASI E HIJOS LTDA. - Casa Matriz
Razón Social ASI E HIJOS LTDA CARLOS
R.U.T. 84.674.100-3
Sucursal CARLOS ASI E HIJOS LTDA. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121706
Banderas2Unidad no definida BANDERA CHILENA $ 6.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.260 $ 13.260
Total Neto $ 13.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.519
TOTAL OC $ 15.779


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.