Orden de Compra. Nº3388-11282-SE08 "materiales de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General IV Division de Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3388-11282-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-08-2008
Nombre de la Orden de Compra materiales de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General IV División de Ejército - CGIVDE
Razón Social Cuartel General IV Division de Ejercito
R.U.T. 61.101.011-7
Dirección de Unidad de Compra Ejército 150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General IV Division de Ejercito
R.U.T. 61.101.011-7
Dirección de Facturación Ejército 150
Comuna Coyhaique
Impuesto 49986,34
Dirección de Envío de la Factura Ejército 150
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA CENCO
Razón Social CARLOS PAVEZ FUENTES EIRL
R.U.T. 52.001.367-9
Sucursal LIBRERIA CENCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Cloro Cl30LataCLORO TRADICIONAL  $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.130 $ 17.130
Papel higiénico40Unidad PAPEL CONFORT $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.400
Abrillantadores o acabados de suelos10UnidadLIMPIADOR DE PISO POET  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
Esponjas6UnidadESPONJA ACERO  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
Productos de limpieza de amoniaco20Unidad PASTILLAS WC PATO PURIFIC $ 1.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.380 $ 26.380
Desodorantes6Unidad DESODORANTE DESINFECTANTE $ 1.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.836 $ 10.836
Limpiadores de uso general10Unidad CIF CREMA $ 1.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.760 $ 10.760
Ceras sintéticas10Unidad CERA INCOLORA BRAVO $ 1.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.440 $ 13.440
Escobillones10UnidadESCOBILLON  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.240
Mopas húmedas10Unidad TRAPERO PISO VIRUTEX $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.240
Guantes protectores10Unidad GUANTES DE ASEO $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.820
Productos de limpieza de ventanas10Unidad LIMPIA VIDRIOS VIRGINIA $ 739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.390 $ 7.390
Barniz o ceras de muebles10UnidadLUSTRA MUEBLES VIRGINIA  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
Limpiadores de uso general10Unidad LIMPIADOR MULTIUSO C/ GATILLO $ 1.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.550 $ 16.550
Bolsas de plástico10Unidad BOLSA BASURA 50*70 $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
Bolsas de plástico30UnidadBOLSA BASURA 80*120  $ 1.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.140 $ 49.140
Productos para lavar platos10Unidad LAVALOZA QUIX $ 1.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.420 $ 10.420
Esponjas10UnidadESPONJA LAVALOZA  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
Desodorantes10Unidad DESODORANTE AMBIENTAL $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600
Trapos10UnidadPAÑO SACUDIR AMARILLO  $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.030 $ 4.030
Toallas de papel30RolloTOALLA NOVA  $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.090 $ 12.090
Jabones10Unidad Internacional JABON LIQUIDO LESANCY $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.840 $ 10.840
Total Neto $ 263.086
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.986
TOTAL OC $ 313.072


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.