Orden de Compra. Nº3388-145-SE08 "UTILES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General IV Division de Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3388-145-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-04-2008
Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas UTILES DE ASEO PARA SER UTILIZADAS EN LAS DEPENDENCIAS DEL CG IV DE. ITEM 2204007 PROG. CAJA
Proveniente de Licitación 3388-26-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General IV División de Ejército - CGIVDE
Razón Social Cuartel General IV Division de Ejercito
R.U.T. 61.101.011-7
Dirección de Unidad de Compra Ejército 150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General IV Division de Ejercito
R.U.T. 61.101.011-7
Dirección de Facturación Ejército 150
Comuna -1
Impuesto 30617,55
Dirección de Envío de la Factura Ejército 150
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CARLOS PAVEZ FUENTES EIRL
R.U.T. 52.001.367-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131501
PAÑO DE SACUDIR AMARILLO10UnidadPAÑO DE SACUDIR AMARILLOPAÑO SACUDIR AMARILLO $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300
47131603
ESPONJA LAVALOSA BONOBIL10UnidadESPONJA LAVALOSA BONOBILESPONJA LAVALOSAS $ 141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.410 $ 1.410
47121701
BOLSAS DE BASURA 50 X 70 (OSO)10 UNID.10UnidadBOLSAS DE BASURA 50 X 70 (OSO)10 UNID.BOLSA BASURA CHICA $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
47131803
PASTILLAS WC20UnidadPASTILLAS WCPASTILLAS WC $ 183,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.660 $ 3.660
14111704
PAPEL HIGIENICO CONFORT UNID.30UnidadPAPEL HIGIENICO CONFORT UNID.PAPEL HIGIÉNICO $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.050 $ 7.050
14111703
TOALLA NOVA20UnidadTOALLA NOVATOALLA NOVA $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
47131803
CLORO 1LTR.20UnidadCLORO 1LTR.CLORO $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600
47131806
LUSTRA MUEBLES OSO/BRIMAX10UnidadLUSTRA MUEBLES OSO/BRIMAXLUSTRA MUEBLES $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
47131615
ESCOBILLONES20UnidadESCOBILLONESESCOBILLON $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.600 $ 14.600
47131802
CERA LIQUIDA INCOLORA BRAVO10UnidadCERA LIQUIDA INCOLORA BRAVOCERA LÍQUIDA INCOLORA $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.300 $ 9.300
47131805
CIFT CREMA 750CC.10UnidadCIFT CREMA 750CC.CIF $ 932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.320 $ 9.320
47131602
TRAPERO C/OJAL DOBLE DE ALGODON15UnidadTRAPERO C/OJAL DOBLE DE ALGODONTRAPERO PISO $ 960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
47131704
JABON LIQUIDO C/DOSIFICADOR15UnidadJABON LIQUIDO C/DOSIFICADORJABÓN LÍQUIDO $ 1.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.300 $ 15.300
47131810
QUIK LAVALOSA 750CC.15UnidadQUIK LAVALOSA 750CC.LAVAPLATOS $ 1.073,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.095 $ 16.095
47131805
VIM LIQUIDO 1LTR.10UnidadVIM LIQUIDO 1LTR.VIM $ 1.096,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.960 $ 10.960
47131824
LIMPIA VIDRIOS C/DOSIFICADOR10UnidadLIMPIA VIDRIOS C/DOSIFICADORLIMPIA VIDRIOS $ 1.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.700 $ 13.700
47121701
BOLSAS DE BASURA 10 UNID. 80*120 CARGA PESADA15UnidadBOLSAS DE BASURA 10 UNID. 80*120 CARGA PESADABOLSA BASURA GRANDE $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.250 $ 23.250
Total Neto $ 161.145
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.618
TOTAL OC $ 191.763


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.