Orden de Compra. Nº3388-173-SE08 "Útiles de aseo "
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General IV Division de Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3388-173-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-05-2008
Nombre de la Orden de Compra Útiles de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Adquisición de útiles de aseo para el Rancho de Tropa de la Com.Log.Div. 22.04.007 Fondos Comando División
Proveniente de Licitación 3388-26-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General IV División de Ejército - CGIVDE
Razón Social Cuartel General IV Division de Ejercito
R.U.T. 61.101.011-7
Dirección de Unidad de Compra Ejército 150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General IV Division de Ejercito
R.U.T. 61.101.011-7
Dirección de Facturación Ejército 150
Comuna -1
Impuesto 14708,09
Dirección de Envío de la Factura Ejército 150
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CARLOS LEONEL SOTO SOTO
R.U.T. 6.157.887-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
ESPONJA BONOBRIL ESTANDAR VIRUTEX40UnidadESPONJA BONOBRIL ESTANDAR VIRUTEXESPONJA LAVALOSAS $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.720 $ 5.720
14111704
ROLLO HIGIENICO ELITE 50 MTS32UnidadROLLO HIGIENICO ELITE 50 MTSPAPEL HIGIÉNICO $ 197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.304 $ 6.304
47131803
CLORO CONCENTRADO OSO 1LT20UnidadCLORO CONCENTRADO OSO 1LTCLORO $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.060 $ 6.060
47131810
LAVALOZA CONCENTRADO LIMON 500 ML40UnidadLAVALOZA CONCENTRADO LIMON 500 MLLAVAPLATOS $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.840 $ 22.840
47131602
TRAPERO CON OJAL 50 X 50 CLAP6UnidadTRAPERO CON OJAL 50 X 50 CLAPTRAPERO PISO $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.480 $ 3.480
47131805
LIMPIADOR CREMA CIF 375 GRS15UnidadLIMPIADOR CREMA CIF 375 GRSCIF $ 697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.455 $ 10.455
47131615
ESCOBILLON C/MANGO HOGAR OSO6UnidadESCOBILLON C/MANGO HOGAR OSOESCOBILLON $ 815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.890 $ 4.890
47121701
BOLSA BASURA VIRUTEX 80 X 120 X 1010UnidadBOLSA BASURA VIRUTEX 80 X 120 X 10BOLSA BASURA GRANDE $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
47131824
LIMPIAVIDRIOS MULTIUSO CON GATILLO6UnidadLIMPIAVIDRIOS MULTIUSO CON GATILLOLIMPIA VIDRIOS $ 1.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.662 $ 7.662
Total Neto $ 77.411
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.708
TOTAL OC $ 92.119


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.