Orden de Compra. Nº3388-187-SE08 "UTILES DE ASEO COMANDO"
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General IV Division de Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3388-187-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-05-2008
Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO COMANDO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN EL COMANDO DE LA IV DE. ITEM 2204007 COMANDO IV DE
Proveniente de Licitación 3388-26-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General IV División de Ejército - CGIVDE
Razón Social Cuartel General IV Division de Ejercito
R.U.T. 61.101.011-7
Dirección de Unidad de Compra Ejército 150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General IV Division de Ejercito
R.U.T. 61.101.011-7
Dirección de Facturación Ejército 150
Comuna -1
Impuesto 17910,92
Dirección de Envío de la Factura Ejército 150
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social BENEDICTO DEL CARMEN CABEZAS ALVEAL
R.U.T. 6.239.182-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico confort x 50 mtrs35UnidadPapel higiénico confort x 50 mtrsPAPEL HIGIÉNICO $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.575 $ 8.575
47131501
Paños sacudir amarillos15UnidadPaños sacudir amarillosPAÑO SACUDIR AMARILLO $ 255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.825 $ 3.825
14111703
Toallas absorvente nova20UnidadToallas absorvente novaTOALLA NOVA $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.720 $ 5.720
47131803
cloro clorox litro9Unidadcloro clorox litroCLORO $ 434,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.906 $ 3.906
47131704
Jabón liquido con dispensador10UnidadJabón liquido con dispensadorJABÓN LÍQUIDO $ 731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.310 $ 7.310
47131806
Lustra muebles11UnidadLustra mueblesLUSTRA MUEBLES $ 742,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.162 $ 8.162
47131805
Limpiadores vim liquido9UnidadLimpiadores vim liquidoVIM $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.110 $ 7.110
47131824
Limpia vidrios con gatillo10UnidadLimpia vidrios con gatilloLIMPIA VIDRIOS $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.240
47121701
Bolsas de basura 80*11010UnidadBolsas de basura 80*110BOLSA BASURA GRANDE $ 947,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.470 $ 9.470
47131615
Escobillones8UnidadEscobillonesESCOBILLON $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600
47131802
Cera liquida incolora litro brillo facil bravo15UnidadCera liquida incolora litro brillo facil bravoCERA LÍQUIDA INCOLORA $ 1.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.450 $ 15.450
47131810
Productos para lavar platos10UnidadProductos para lavar platoslavaloza quix $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
Total Neto $ 94.268
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.911
TOTAL OC $ 112.179


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.