Orden de Compra. Nº3388-207-SE11 "MATERIALES ESCRITORIO PAVE"
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General IV Division de Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3388-207-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-05-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESCRITORIO PAVE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
Proveniente de Licitación 3388-20-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General IV División de Ejército - CGIVDE
Razón Social Cuartel General IV Division de Ejercito
R.U.T. 61.101.011-7
Dirección de Unidad de Compra Ejército 150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General IV Division de Ejercito
R.U.T. 61.101.011-7
Dirección de Facturación Ejército 150
Comuna *
Impuesto 8426,69
Dirección de Envío de la Factura Ejército 150
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-05-2011
TítuloDescripción
ENTREGAen edificio militar plaza Nº235
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OFISERV DE CYBERPATAGONIA
Razón Social BENEDICTO DEL CARMEN CABEZAS ALVEAL
R.U.T. 6.239.182-0
Sucursal OFISERV DE CYBERPATAGONIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101801
Calculadoras o accesorios1Unidad CALCULADORA $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.622 $ 4.622
Notas de papel autoadhesivo6Unidad TACO POSIT $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017
Perforadoras1Unidad PERFORADORA PAPEL $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.529 $ 3.529
Marcadores2Unidad DESTACADOR $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
Cinta libre de ácido6Unidad SCOTCH GRANDE $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764 $ 1.765
Lápices de madera2Unidad LAPIZ MINAS $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202 $ 202
Sobres especiales10Unidad SOBRE MEDIANO $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 504
Papel para fax2Unidad PAPEL FAX $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017
Líquido corrector2Unidad LAPIZ CORRECTOR $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664
Cuchillos cartoneros2Unidad CORTAPAPELES $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428 $ 1.429
Lápiz pasta12Unidad LAPIZ PASTA ROJO,AZUL $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.716 $ 1.714
Barras de pegamento libres de ácido8Unidad PEGAMENTO STICK FIX $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.312 $ 5.311
Papel para fotocopiadora o impresora3Resma PAPEL CARTA $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.815 $ 7.815
Papel para fotocopiadora o impresora4Resma PAPEL OFICIO $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.092 $ 11.092
Total Neto $ 44.351
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.427
TOTAL OC $ 52.778


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.