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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3388-241-CM16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-11-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES PARA OFICINA 2DO. SEMESTRE Nº 3 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Cuartel General IV División de Ejército - CGIVDE |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.011-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Ejército 150 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.011-7 |
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Dirección de Facturación |
Ejército 150 |
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Comuna |
Coyhaique
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Impuesto |
24801,84 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ejército 150 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
18-11-2016 |
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Proveedor |
COMERCIAL DOS CUMBRES |
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Razón Social |
COMERCIAL DOS CUMBRES LIMITADA
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R.U.T. |
76.358.002-4 |
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Sucursal |
COMERCIAL DOS CUMBRES |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121631 2239-4-LP14
| Distribuidores de pegamento o recambios | 120 | | (1006294) ADHESIVO STIC FIX BARRA 40GR UNIDAD 1024294 | (1006294) ADHESIVO STIC FIX BARRA 40GR UNIDAD; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.110,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 133.200
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$ 133.200
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Total Neto
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$ 133.200
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Descuento
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$ 2.664
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 24.802
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 155.338
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.