Orden de Compra. Nº3388-279-SE12 "CDO. IV DE ELEMENTOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General IV Division de Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3388-279-SE12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-06-2012
Nombre de la Orden de Compra CDO. IV DE ELEMENTOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3388-12-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General IV División de Ejército - CGIVDE
Razón Social Cuartel General IV Division de Ejercito
R.U.T. 61.101.011-7
Dirección de Unidad de Compra Ejército 150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General IV Division de Ejercito
R.U.T. 61.101.011-7
Dirección de Facturación Ejército 150
Comuna Coyhaique
Impuesto 72064,34
Dirección de Envío de la Factura Ejército 150
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-06-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OFISERV DE CYBERPATAGONIA
Razón Social BENEDICTO DEL CARMEN CABEZAS ALVEAL
R.U.T. 6.239.182-0
Sucursal OFISERV DE CYBERPATAGONIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas57UnidadESPONJA LAVALOZA  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.250 $ 14.250
47121605
Limpiadores de suelo50UnidadLIMPIA PISOS POET O EQUIVALENTE 900 ML  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.500 $ 47.500
47131810
Productos para lavar platos19UnidadLAVALOZA QUIX O EQUIVALENTE 500 ML  $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.850 $ 21.850
47131801
Limpiadores de suelos22Unidad LIMPIADORES PARA PISO LYSOL $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.700 $ 18.700
47131611
Palas para basura7Unidad PALAS PARA BASURA $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.050 $ 8.050
47121701
Bolsas de basura90UnidadBOLSA BASURA 70X90  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.500 $ 58.500
47131816
Desodorantes1UnidadDESODORANTE AMBIENTAL  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100
47131806
Barniz o ceras de muebles1UnidadLUSTRAMUEBLES AEROSOL 
47131806
Barniz o ceras de muebles19UnidadLUSTRAMUEBLES AEROSOL  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.550 $ 27.550
14111703
Toallas de papel100UnidadTOALLA NOVA O EQUIVALENTE INDIVIDUAL  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
47121812
Raspadores de limpieza50Unidad VIRUTILLA PISO $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500
47131803
Desinfectantes domésticos10Unidad DESINFECTANTE WC $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
12161902
Detergentes surfactantes33UnidadLIMPIADOR CREMOSO CIF O EQUIVALENTE 500ML  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.550 $ 44.550
47131615
Escobillones18UnidadESCOBILLON  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600
47131803
Desinfectantes domésticos6LitroCLORO GEL  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
47131803
Desinfectantes domésticos24LitroCLORO TRADICIONAL  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
12181501
Ceras sintéticas12LitroCERA LIQUIDA INCOLORA  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
Total Neto $ 379.286
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.064
TOTAL OC $ 451.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.