Orden de Compra. Nº3388-287-SE08 "UTILES DEASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General IV Division de Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3388-287-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-06-2008
Nombre de la Orden de Compra UTILES DEASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MATEIALES Y UTILES DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CG IV DE. ITEM 2204007 PROG. CAJA
Proveniente de Licitación 3388-26-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General IV División de Ejército - CGIVDE
Razón Social Cuartel General IV Division de Ejercito
R.U.T. 61.101.011-7
Dirección de Unidad de Compra Ejército 150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General IV Division de Ejercito
R.U.T. 61.101.011-7
Dirección de Facturación Ejército 150
Comuna -1
Impuesto 25073,73
Dirección de Envío de la Factura Ejército 150
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social BENEDICTO DEL CARMEN CABEZAS ALVEAL
R.U.T. 6.239.182-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico confort x 50 mtrs35UnidadPapel higiénico confort x 50 mtrsPAPEL HIGIÉNICO $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.575 $ 8.575
47131602
Traperos simples virutex10UnidadTraperos simples virutexTRAPERO PISO $ 738,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.380 $ 7.380
47131806
Lustra muebles6UnidadLustra mueblesLUSTRA MUEBLES $ 742,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.452 $ 4.452
47131810
Lavalosas quix6UnidadLavalosas quixLAVAPLATOS $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.740 $ 4.740
47131805
Limpiadores vim liquido6UnidadLimpiadores vim liquidoVIM $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.740 $ 4.740
47131824
Limpia vidrios con gatillo6UnidadLimpia vidrios con gatilloLIMPIA VIDRIOS $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.544 $ 5.544
47121701
Bolsas de basura 80*11015UnidadBolsas de basura 80*110BOLSA BASURA GRANDE $ 947,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.205 $ 14.205
47131615
Escobillones6UnidadEscobillonesESCOBILLON $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700
47131802
Cera liquida incolora litro brillo facil bravo6UnidadCera liquida incolora litro brillo facil bravoCERA LÍQUIDA INCOLORA $ 1.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.180 $ 6.180
47131805
Limpiadores cif crema6UnidadLimpiadores cif cremaCIF $ 7.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.300 $ 42.300
Total Neto $ 131.967
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.074
TOTAL OC $ 157.041


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.