Orden de Compra. Nº3388-358-SE09 "GAS "
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General IV Division de Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3388-358-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-06-2009
Nombre de la Orden de Compra GAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3388-73-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General IV División de Ejército - CGIVDE
Razón Social Cuartel General IV Division de Ejercito
R.U.T. 61.101.011-7
Dirección de Unidad de Compra Ejército 150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General IV Division de Ejercito
R.U.T. 61.101.011-7
Dirección de Facturación Ejército 150
Comuna Coyhaique
Impuesto 138369,591425
Dirección de Envío de la Factura Ejército 150
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-06-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A
Razón Social ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A
R.U.T. 91.806.000-6
Sucursal ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
GAS AGRANEL2150LitroGas ciudad  $ 339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 728.850 $ 728.261
Total Neto $ 728.261
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 138.370
TOTAL OC $ 866.631


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.