Orden de Compra. Nº3388-477-SE07 "COMPRA DE UTÍLES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General IV Division de Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3388-477-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-11-2007
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE UTÍLES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICIÓN DE UTÍLES DE ASEO, PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DEL CG IV DE. ITEM:22.04.007 "MATERIALES Y UTÍLES DE ASEO" (CDO DE LA IV DE)
Proveniente de Licitación 3388-26-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General IV División de Ejército - CGIVDE
Razón Social Cuartel General IV Division de Ejercito
R.U.T. 61.101.011-7
Dirección de Unidad de Compra Ejército 150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General IV Division de Ejercito
R.U.T. 61.101.011-7
Dirección de Facturación Ejército 150
Comuna -1
Impuesto 36346,62
Dirección de Envío de la Factura Ejército 150
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social BENEDICTO CABEZAS ALVEAL
R.U.T. 6.239.182-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas bonobril20UnidadEsponjas bonobrilESPONJA LAVALOSAS $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
14111704
Papel higiénico confort x 50 mtrs50UnidadPapel higiénico confort x 50 mtrsPAPEL HIGIÉNICO $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.250 $ 12.250
47131501
Paños sacudir amarillos20UnidadPaños sacudir amarillosPAÑO SACUDIR AMARILLO $ 255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100
14111703
Toallas absorvente nova25UnidadToallas absorvente novaTOALLA NOVA $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.150 $ 7.150
47131803
Pastillas wc desodorantes30UnidadPastillas wc desodorantesPASTILLAS WC $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.820
47131803
cloro clorox litro12Unidadcloro clorox litroCLORO $ 434,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.208 $ 5.208
47121701
Bolsas de basura 50*55 papelero25UnidadBolsas de basura 50*55 papeleroBOLSA BASURA CHICA $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.750 $ 15.750
47131704
Jabón liquido con dispensador16UnidadJabón liquido con dispensadorJABÓN LÍQUIDO $ 731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.696 $ 11.696
47131602
Traperos simples virutex30UnidadTraperos simples virutexTRAPERO PISO $ 738,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.140 $ 22.140
47131806
Lustra muebles12UnidadLustra mueblesLUSTRA MUEBLES $ 742,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.904 $ 8.904
47131810
Lavalosas quix10UnidadLavalosas quixLAVAPLATOS $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
47131805
Limpiadores vim liquido17UnidadLimpiadores vim liquidoVIM $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.430 $ 13.430
47131824
Limpia vidrios con gatillo10UnidadLimpia vidrios con gatilloLIMPIA VIDRIOS $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.240
47121701
Bolsas de basura 80*11030UnidadBolsas de basura 80*110BOLSA BASURA GRANDE $ 947,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.410 $ 28.410
47131615
Escobillones12UnidadEscobillonesESCOBILLON $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400
47131802
Cera liquida incolora litro brillo facil bravo20UnidadCera liquida incolora litro brillo facil bravoCERA LÍQUIDA INCOLORA $ 1.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.600 $ 20.600
Total Neto $ 191.298
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.347
TOTAL OC $ 227.645


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.