Orden de Compra. Nº
3388-477-SE07
"
COMPRA DE UTÍLES DE ASEO
"
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General IV Division de Ejercito
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3388-477-SE07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-11-2007
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE UTÍLES DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
ADQUISICIÓN DE UTÍLES DE ASEO, PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DEL CG IV DE. ITEM:22.04.007 "MATERIALES Y UTÍLES DE ASEO" (CDO DE LA IV DE)
Proveniente de Licitación
3388-26-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Cuartel General IV División de Ejército - CGIVDE
Razón Social
Cuartel General IV Division de Ejercito
R.U.T.
61.101.011-7
Dirección de Unidad de Compra
Ejército 150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Cuartel General IV Division de Ejercito
R.U.T.
61.101.011-7
Dirección de Facturación
Ejército 150
Comuna
-1
Impuesto
36346,62
Dirección de Envío de la Factura
Ejército 150
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
BENEDICTO CABEZAS ALVEAL
R.U.T.
6.239.182-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131603
Esponjas bonobril
20
Unidad
Esponjas bonobril
ESPONJA LAVALOSAS
$ 165,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.300
$ 3.300
14111704
Papel higiénico confort x 50 mtrs
50
Unidad
Papel higiénico confort x 50 mtrs
PAPEL HIGIÉNICO
$ 245,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.250
$ 12.250
47131501
Paños sacudir amarillos
20
Unidad
Paños sacudir amarillos
PAÑO SACUDIR AMARILLO
$ 255,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.100
$ 5.100
14111703
Toallas absorvente nova
25
Unidad
Toallas absorvente nova
TOALLA NOVA
$ 286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.150
$ 7.150
47131803
Pastillas wc desodorantes
30
Unidad
Pastillas wc desodorantes
PASTILLAS WC
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.820
$ 8.820
47131803
cloro clorox litro
12
Unidad
cloro clorox litro
CLORO
$ 434,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.208
$ 5.208
47121701
Bolsas de basura 50*55 papelero
25
Unidad
Bolsas de basura 50*55 papelero
BOLSA BASURA CHICA
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.750
$ 15.750
47131704
Jabón liquido con dispensador
16
Unidad
Jabón liquido con dispensador
JABÓN LÍQUIDO
$ 731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.696
$ 11.696
47131602
Traperos simples virutex
30
Unidad
Traperos simples virutex
TRAPERO PISO
$ 738,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.140
$ 22.140
47131806
Lustra muebles
12
Unidad
Lustra muebles
LUSTRA MUEBLES
$ 742,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.904
$ 8.904
47131810
Lavalosas quix
10
Unidad
Lavalosas quix
LAVAPLATOS
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.900
$ 7.900
47131805
Limpiadores vim liquido
17
Unidad
Limpiadores vim liquido
VIM
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.430
$ 13.430
47131824
Limpia vidrios con gatillo
10
Unidad
Limpia vidrios con gatillo
LIMPIA VIDRIOS
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.240
$ 9.240
47121701
Bolsas de basura 80*110
30
Unidad
Bolsas de basura 80*110
BOLSA BASURA GRANDE
$ 947,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.410
$ 28.410
47131615
Escobillones
12
Unidad
Escobillones
ESCOBILLON
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.400
$ 11.400
47131802
Cera liquida incolora litro brillo facil bravo
20
Unidad
Cera liquida incolora litro brillo facil bravo
CERA LÍQUIDA INCOLORA
$ 1.030,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.600
$ 20.600
Total Neto
$ 191.298
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 36.347
TOTAL OC
$ 227.645
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.